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你好老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度報(bào)了無(wú)票收人,這個(gè)季度開(kāi)了發(fā)票,怎么修改申報(bào)表,是不是申報(bào)這個(gè)季度的增值稅是把上個(gè)季度已申報(bào)部分去掉再申報(bào)?

2024-10-18 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-18 12:32

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 12:54

老師,那我們?cè)?-9月份開(kāi)具的發(fā)票是263827.32元,稅務(wù)局第一第二季度核定的金額是108000元,這個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候:263827.32-108000=155827.32, 報(bào)155827.32就可以對(duì)吧。 我們是個(gè)體戶,1-6月份是核定征收沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,7月份開(kāi)始查賬征收了開(kāi)了263827.32元的發(fā)票。,

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:06

同學(xué),你好 不是,第三季度按照263827.32,申報(bào)

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 13:20

那第一第二季度的108000核定部分怎么更正,要把1-2季度的增值稅改成0嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:20

同學(xué),你好 1.2季度是核定征收,就按照核定的金額繳納稅額

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 13:21

如果一二季度的改成0的話,導(dǎo)致核定征收的個(gè)稅和增值稅不一致。

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:23

同學(xué),你好 不要改,按照核定的金額申報(bào)

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 13:23

我報(bào)這個(gè)季度的報(bào)1-9月份個(gè)稅263827.32元,可是系統(tǒng)里的增值稅金額根以前的累積成了371827.32元了??墒俏覀儗?shí)際開(kāi)票金額263827.32元

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:24

同學(xué),你好 可是系統(tǒng)里的增值稅金額根以前的累積成了371827.32元了,這個(gè)是什么系統(tǒng),截圖給我看一下

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 13:24

老師,那就增值稅一二季度的按核定申報(bào)。然后第三季度的就按開(kāi)票金額申報(bào)是吧。然后這樣的話個(gè)稅根增值稅會(huì)有差異雅

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:25

同學(xué),你好 那就增值稅一二季度的按核定申報(bào)。然后第三季度的就按開(kāi)票金額申報(bào)是吧 是的

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 13:27

你看一下老師

你看一下老師
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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:27

同學(xué),你好 本年累計(jì)不要緊的

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 13:28

我個(gè)稅報(bào)了263827.32元,可是專管員說(shuō)是個(gè)稅和增值稅金額不一致??墒俏覀?-2季度核定部分已經(jīng)報(bào)過(guò)了

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:29

同學(xué),你好 你就說(shuō)第三季度收入就是263827.32,增值稅是這個(gè)金額,個(gè)稅也是這個(gè)金額

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快賬用戶2372 追問(wèn) 2024-10-18 13:30

專管員說(shuō)是個(gè)稅和增值稅數(shù)據(jù)必須要一直,然后我就把第三季度的增值稅改了。

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:31

同學(xué),你好 你第三季度是一樣的

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-10-18
您好,把開(kāi)票的減去無(wú)票收入申報(bào)就可以
2024-07-11
您好,同學(xué),到時(shí)候在無(wú)票收入的地方把之前的金額填為負(fù)數(shù)就可以了
2023-04-05
你好,無(wú)票收入負(fù)數(shù)加上你正數(shù)收入合計(jì)填寫(xiě)。
2023-04-10
你好 發(fā)現(xiàn)就要做更正申報(bào)處理 可以網(wǎng)上更正
2020-10-17
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