同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師你好!小規(guī)模納稅人!如果上季度漏報(bào)了收入!這種情況怎么處理?是去稅局修改申報(bào)表!還是在這個(gè)季度直接補(bǔ)報(bào)呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度我開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,但是上個(gè)月申報(bào)報(bào)增值稅沒(méi)有減掉,這個(gè)季度可以減掉嗎?
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),這個(gè)季度是負(fù)數(shù)收入。怎么填增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報(bào)未開(kāi)票收入,這個(gè)季度又要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)沖回上季度的未開(kāi)票收
老師,小規(guī)模納稅人,未開(kāi)票收入這個(gè)季度申報(bào)了,填寫(xiě)的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個(gè)月針對(duì)這部分銷售收入又開(kāi)票了,開(kāi)的專票,那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫(xiě),但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個(gè)季度的扣減呢?能在第10行填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
老師,那我們?cè)?-9月份開(kāi)具的發(fā)票是263827.32元,稅務(wù)局第一第二季度核定的金額是108000元,這個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候:263827.32-108000=155827.32, 報(bào)155827.32就可以對(duì)吧。 我們是個(gè)體戶,1-6月份是核定征收沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,7月份開(kāi)始查賬征收了開(kāi)了263827.32元的發(fā)票。,
同學(xué),你好 不是,第三季度按照263827.32,申報(bào)
那第一第二季度的108000核定部分怎么更正,要把1-2季度的增值稅改成0嗎?
同學(xué),你好 1.2季度是核定征收,就按照核定的金額繳納稅額
如果一二季度的改成0的話,導(dǎo)致核定征收的個(gè)稅和增值稅不一致。
同學(xué),你好 不要改,按照核定的金額申報(bào)
我報(bào)這個(gè)季度的報(bào)1-9月份個(gè)稅263827.32元,可是系統(tǒng)里的增值稅金額根以前的累積成了371827.32元了??墒俏覀儗?shí)際開(kāi)票金額263827.32元
同學(xué),你好 可是系統(tǒng)里的增值稅金額根以前的累積成了371827.32元了,這個(gè)是什么系統(tǒng),截圖給我看一下
老師,那就增值稅一二季度的按核定申報(bào)。然后第三季度的就按開(kāi)票金額申報(bào)是吧。然后這樣的話個(gè)稅根增值稅會(huì)有差異雅
同學(xué),你好 那就增值稅一二季度的按核定申報(bào)。然后第三季度的就按開(kāi)票金額申報(bào)是吧 是的
你看一下老師
同學(xué),你好 本年累計(jì)不要緊的
我個(gè)稅報(bào)了263827.32元,可是專管員說(shuō)是個(gè)稅和增值稅金額不一致??墒俏覀?-2季度核定部分已經(jīng)報(bào)過(guò)了
同學(xué),你好 你就說(shuō)第三季度收入就是263827.32,增值稅是這個(gè)金額,個(gè)稅也是這個(gè)金額
專管員說(shuō)是個(gè)稅和增值稅數(shù)據(jù)必須要一直,然后我就把第三季度的增值稅改了。
同學(xué),你好 你第三季度是一樣的