可以在10月份暫估成本 11月份沖銷,謝謝
請問采購原材料是按對方的送貨單入賬還是要到材料到我司倉庫入庫才入賬呢?比如對方10月末開單送貨,我司要11月份初才收到入庫,我們應該怎么對賬呢
老師,我們公司采購材料收到的供應商給的送貨單,我每個月只用來核對賬單,單獨裝訂在一起沒有放入賬本內(nèi)可以嗎?我購進的材料入庫都有對應的發(fā)票,還有自制的入庫單這樣可以嗎?
老師,我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應商才會給我們,發(fā)票一般也是到月底,我入庫是根據(jù)進貨單來入庫的 我應該怎么做?
我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應商才會給我們,發(fā)票一般也是到月底,我入庫是根據(jù)進貨單來入庫的 我應該怎么做?這個成本明細賬怎么做
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應商是月結的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
為什么要暫估?貨都還沒到
10月份未開單送貨,那是貨到了還是沒到呢? 假如貨到?jīng)]到,就放11月份。實質(zhì)大于形式
10月份對方開了送貨單,但是貨還沒到我公司,我公司11月份才收到貨,但是對方要求我司把這筆放在10月份跟他對賬
那不行喔,貨沒到放在11月份
您好,其實貴單位如何做賬? 與對方有什么關系呢? 對方要求,您就需要那樣做賬么?
我也是這么覺得,因為我新去的公司就是這樣,所以我要說服她們,就請教老師
那如果您 做錯了,您說,是對方公司要求您這么做的, 這個理由不是很搞笑么?