你好 對? 就是?招待費(fèi)
老師管理費(fèi)用里有個交際應(yīng)酬費(fèi),是不是招待費(fèi)啊
老師,用于招待費(fèi)的買的酒可以抵扣嗎分錄是 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-招待費(fèi)嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和交際應(yīng)酬費(fèi)有什么不一樣呢
企業(yè)所得稅能扣除的招待費(fèi)是發(fā)生額的60% 請問我公司是建筑企業(yè) ,有管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),和建筑項(xiàng)目成本——招待費(fèi),這個招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是包含所有項(xiàng)目成本里面的招待費(fèi)之和還是僅僅計(jì)算管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
請問老師,交際應(yīng)酬費(fèi)是屬于招待費(fèi)嗎
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
我怎么沒有找到個招待費(fèi)的呢?老師租房子的押金走什么科目啊
另外這個壓金是老板墊付的,他要做投資款
你好 明細(xì)科目自己增加 押金 記其他應(yīng)收款?? 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本?
老師10月份的申報表進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多1分錢,10月份進(jìn)項(xiàng)稅是高鐵車票計(jì)算稅額是59,這個月申報表怎么填報
你好 正常填寫附表一和附表二 高鐵的填寫附表二的8B和10行?
謝謝老師,那個1分錢怎么弄?。?
你好 1分錢是啥情況 尾差 ?
老師是的呢
你好 尾差造成的 記營業(yè)外收支? 多支付記營業(yè)外支出 少付記營業(yè)外收入??
老師是進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多一分,這個也需要記賬嘛?那加記扣除這也需要記賬嘛?
你好同學(xué):? 正常做賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn) ?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng) 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
老師這個申報表我填錯,不知道怎么填的,這是第一次填
你好 按實(shí)際銷售額和進(jìn)項(xiàng)填寫就可以了?
你好 進(jìn)項(xiàng)多不用交增值稅??
我就是那樣填的啊,但顯示錯誤
你好 看不太清楚 您查詢 一下第三列填寫對不對?