這個(gè)需要根據(jù)銷售單或者是發(fā)票交印花稅,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,我這邊是按這個(gè)發(fā)票交,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
老師,你好!銷售合同還沒簽,也沒交印花稅,但是貨物已經(jīng)發(fā)出兩個(gè)多月了,應(yīng)該怎樣入賬呢?
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過,但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無票收入已申報(bào)納稅,但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多(當(dāng)時(shí)收入做多了,稅也多交了),我這個(gè)月該怎樣處理呢?出的成本沒問題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
你好老師,我是電商的,沒進(jìn)貨發(fā)票,也沒有開出發(fā)票,一個(gè)月也就一萬多銷售額,這樣 正常入賬報(bào)稅,會(huì)不會(huì)因?yàn)闆]有成本票,年底匯算要多交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
老師,你好,我們公司購(gòu)進(jìn)來的原料沒有簽訂合同,但是有開發(fā)票給我們,我們公司銷售出去的產(chǎn)品也沒有簽訂合同,也沒有開發(fā)票出去,我做的是未開票收入,請(qǐng)問下買賣合同的印花稅應(yīng)稅憑證書立日期和實(shí)際結(jié)算日期該怎么填寫呢?
您好,老師。我單位開發(fā)了一棟大樓,還沒有完成竣工備案。但是23年8月現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)外出租了,并開出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對(duì)方也已經(jīng)抵扣。就想問您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本應(yīng)該怎么辦呢?因?yàn)榉N種原因,成本也沒辦法由簽訂的施工合同預(yù)估,這個(gè)成本應(yīng)該怎么辦呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
因?yàn)槲覀兊暮贤锩娌簧婕翱偨痤~的,只有單價(jià),對(duì)方是一個(gè)房地產(chǎn)公司,只說某一個(gè)工地需要我們的材料,需要多少我們就送多少過去,發(fā)票也還沒有開出的,應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅呢?如果現(xiàn)在先不申報(bào)印花稅,等開了發(fā)票再報(bào)可以嗎?
那這個(gè)等你做收入或者是開發(fā)票再去交,
那到時(shí)是開一次發(fā)票就報(bào)一次印花嗎?拿什么資料作為報(bào)稅依據(jù)呢?我們一般是一個(gè)月開一次票的,現(xiàn)在發(fā)出的商品還沒入賬,等對(duì)方需要開票我們才入賬的,這樣做會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
發(fā)票,這個(gè)根據(jù)發(fā)票不含稅金額作為依據(jù),我之前公司就是這樣,稅局查也是自己做臺(tái)賬,我之前那個(gè)公司稅局看我們登記臺(tái)賬,不看合同,臺(tái)賬根據(jù)開發(fā)票統(tǒng)計(jì)的,
意思就是說開票的做開票臺(tái)賬,那沒開票的應(yīng)該怎樣做好登記呢?
申報(bào)表,根據(jù)申報(bào)表做臺(tái)賬去交,都沒有,那不交
那不交的話,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
你的意思是開發(fā)票,也不交?原則是偷稅漏稅處理,后面有罰款和滯納金
不是的,是現(xiàn)在還沒開票,所以沒交,等開了票再交,但是現(xiàn)在發(fā)出貨物已經(jīng)兩個(gè)多月了,還沒開票和報(bào)稅。
沒有就先不處理就可以,現(xiàn)在發(fā)出貨物已經(jīng)兩個(gè)多月了 主要是增值稅,發(fā)出商品正規(guī)就是需要做收入交增值稅了,印花稅這個(gè)是小稅種,這個(gè)之前沒有交,現(xiàn)在補(bǔ)上可以,不影響,之前有學(xué)員反饋問稅局說漏報(bào)說專管員說直接要求補(bǔ)現(xiàn)在申報(bào)就可以
好的,謝謝老師!
好我先回復(fù)別的學(xué)員了