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老師,你好!銷售合同還沒簽,也沒交印花稅,但是貨物已經(jīng)發(fā)出兩個(gè)多月了,應(yīng)該怎樣入賬呢?

2020-11-04 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 10:58

這個(gè)需要根據(jù)銷售單或者是發(fā)票交印花稅,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,我這邊是按這個(gè)發(fā)票交,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品

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快賬用戶2888 追問 2020-11-04 11:05

因?yàn)槲覀兊暮贤锩娌簧婕翱偨痤~的,只有單價(jià),對(duì)方是一個(gè)房地產(chǎn)公司,只說某一個(gè)工地需要我們的材料,需要多少我們就送多少過去,發(fā)票也還沒有開出的,應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅呢?如果現(xiàn)在先不申報(bào)印花稅,等開了發(fā)票再報(bào)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:09

那這個(gè)等你做收入或者是開發(fā)票再去交,

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快賬用戶2888 追問 2020-11-04 11:14

那到時(shí)是開一次發(fā)票就報(bào)一次印花嗎?拿什么資料作為報(bào)稅依據(jù)呢?我們一般是一個(gè)月開一次票的,現(xiàn)在發(fā)出的商品還沒入賬,等對(duì)方需要開票我們才入賬的,這樣做會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:20

發(fā)票,這個(gè)根據(jù)發(fā)票不含稅金額作為依據(jù),我之前公司就是這樣,稅局查也是自己做臺(tái)賬,我之前那個(gè)公司稅局看我們登記臺(tái)賬,不看合同,臺(tái)賬根據(jù)開發(fā)票統(tǒng)計(jì)的,

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快賬用戶2888 追問 2020-11-04 11:25

意思就是說開票的做開票臺(tái)賬,那沒開票的應(yīng)該怎樣做好登記呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:32

申報(bào)表,根據(jù)申報(bào)表做臺(tái)賬去交,都沒有,那不交

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快賬用戶2888 追問 2020-11-04 12:13

那不交的話,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:22

你的意思是開發(fā)票,也不交?原則是偷稅漏稅處理,后面有罰款和滯納金

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快賬用戶2888 追問 2020-11-04 12:24

不是的,是現(xiàn)在還沒開票,所以沒交,等開了票再交,但是現(xiàn)在發(fā)出貨物已經(jīng)兩個(gè)多月了,還沒開票和報(bào)稅。

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齊紅老師 解答 2020-11-04 12:43

沒有就先不處理就可以,現(xiàn)在發(fā)出貨物已經(jīng)兩個(gè)多月了 主要是增值稅,發(fā)出商品正規(guī)就是需要做收入交增值稅了,印花稅這個(gè)是小稅種,這個(gè)之前沒有交,現(xiàn)在補(bǔ)上可以,不影響,之前有學(xué)員反饋問稅局說漏報(bào)說專管員說直接要求補(bǔ)現(xiàn)在申報(bào)就可以

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快賬用戶2888 追問 2020-11-04 12:44

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-11-04 13:03

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個(gè)需要根據(jù)銷售單或者是發(fā)票交印花稅,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,我這邊是按這個(gè)發(fā)票交,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2020-11-04
你好,你做了收入嗎?做了收入你結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2024-08-14
同學(xué),你好,借預(yù)付賬款,貸銀行
2021-10-11
你好,你是按什么來申報(bào)的?按季度的話,四到六月份任何一天都行。
2023-07-10
?你好;? ? 你要開票出去的 ;? ?你們是成品油模塊開票的 ;到時(shí)做收入報(bào)稅? ; 你的意思是開票收入和你 無票收入金額差異大嗎? ?
2022-07-12
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