你好,購進是抵扣是按10萬的9%,加計是實際加工了多少按多少加計
我們有一筆農(nóng)副產(chǎn)品是進項 351000原料(1%) 按照加計扣除10%抵扣和660000成品 (13%) 銷向是 103萬 (13%)成品。這種最后利潤和產(chǎn)生的增值稅是多少呢
老師,農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),本月購進10萬元農(nóng)產(chǎn)品,加工后出售了8萬,抵扣進項時是按10萬抵扣還是8萬?如有加計扣除,是扣除10的0.01,還是8萬的0.01
老師,我有農(nóng)產(chǎn)品初加工的進項,收9%,聽說可以加計按1%扣除。認(rèn)證抵扣進項稅10萬,加計1萬的話,我是填到增值稅申報表附表2中8a攔中嗎?那么我本月就可以抵扣進項合計11萬元嗎?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票按照10%加計抵扣的,計算出來的進項稅額是全部填寫在8b欄嗎?還是是9%的填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,剩余的1%填在加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額這樣呢
老師我們是一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計算抵扣進項稅額,還是按10%來計算抵扣進項稅額
個人所得稅匯算清繳截止日期
工會經(jīng)費在電子稅務(wù)局申報的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會計申報的23年財報年報,23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費是直接計入管理費用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個電費改進成本,兩年成本費用差異大,會被預(yù)警嗎,主要收入沒有按照實際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項發(fā)票是9%的50萬專票,要開進來的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進項發(fā)票
年度財務(wù)報表申報時自動帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個科目數(shù)字有一點出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個人代開的勞務(wù)發(fā)票,代開時已經(jīng)扣繳個人所得稅,我司不需要給他申報個稅了吧?
停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
老師解釋一下
你領(lǐng)用是多少就按多少加計
解釋一下謝謝
同學(xué), 你9%是按409500算的,這個是含稅價,后面領(lǐng)用加計的計稅依據(jù)肯定也要按含稅價算啊,你加計去按不含稅金額算肯定不等于了
那我領(lǐng)36400的,加計多少,怎么算
你36400是不含稅的,你領(lǐng)用要算含稅價 36400/(1-9%)*1%