你好,同學(xué) 利潤103/1.13-66/1.13-35.1/1.01 增值稅103/1.13×13%-66/1.13×13%-35.1/1.01×1% 你計(jì)算一下
我們有一筆農(nóng)副產(chǎn)品是進(jìn)項(xiàng) 351000原料(1%) 按照加計(jì)扣除10%抵扣和660000成品 (13%) 銷向是 103萬 (13%)成品。這種最后利潤和產(chǎn)生的增值稅是多少呢
綜合題(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額5萬元,收購后連續(xù)生產(chǎn)后銷售,銷售貨物使用的稅額為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為額?知識點(diǎn):農(nóng)產(chǎn)品(2)租入一幢廠房,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元,該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門使用,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?知識點(diǎn):進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣(3)銷售原木一批,由于銷售較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬元。銷項(xiàng)稅額?知識點(diǎn):折扣銷售(4)外購實(shí)木地板一批,收到對方開具的普通發(fā)票金額為5萬元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬元(實(shí)木地板銷售稅稅率5%)。請計(jì)算該項(xiàng)銷售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少?知識點(diǎn):連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品(5)請計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):?。?)4日,購進(jìn)一臺生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款200000元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;?。?)10日,以每公斤2元的單價(jià)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購水果2000公斤;(3)22日,向某商場銷售100臺生產(chǎn)設(shè)備,出廠不含增值稅單價(jià)為48000元/臺,由于商場采購量大,該企業(yè)給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明。(4)28日,將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于該企業(yè)職工福利,成本價(jià)為10萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:分別計(jì)算該企業(yè)3月份增值銷項(xiàng)稅額、可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,請問給客戶報(bào)價(jià),要加的增值稅稅點(diǎn)到底怎么算合適?公司是農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè),原料進(jìn)項(xiàng)抵扣10%,銷售13%,以前基本是按增值稅稅負(fù)4個(gè)點(diǎn)來算的,但總感覺這樣不對,因?yàn)槲覀兊闹鞑脑线M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就有3%的差,請問怎么計(jì)算才能不導(dǎo)致公司的稅金流失
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師我們剛開始是一個(gè)生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
老師,一個(gè)老板有兩個(gè)公司,一個(gè)商貿(mào)公司,一個(gè)物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,建立運(yùn)輸合同,只要價(jià)格公允就沒什么問題吧,理解的對嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
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