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Q

請問老師天貓店的代賬,剛申請為一般納稅人,前會計未做過賬,對個人零售不開發(fā)票,需要交接哪些東西,需要做什么呀?

2020-11-04 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 08:19

外賬?需要有之前那個后臺單,這個需要交接,零售不開發(fā)票,也需要做賬,交稅,之前申報表,申報網(wǎng)址,申報密碼,都需要交接,采購貨物發(fā)票,采購單等都需要,之前是查賬嗎?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 08:20

內(nèi)外一起呢

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 08:20

沒有實操經(jīng)驗,第一次處理,不太明白您說的之前是查賬嗎?是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2020-11-04 08:28

查賬征收之前要是0申報,那這個之前有業(yè)務(wù),你需要現(xiàn)在全部補齊,是收入需要補上收入,需要交稅

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 09:10

目前一直都是虧損狀態(tài)呢?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 09:10

怎么判斷之前是不是查賬征收啊?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 09:14

之前采購的所有業(yè)務(wù)都沒有開過票

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齊紅老師 解答 2020-11-04 09:15

你去看你企業(yè)所得稅申報表是a還是b ,這個a是查賬,虧損也需要申報,按實際,不是0申報,這個增值稅交稅不看是不是虧損,增值稅一般納稅人是銷售就需要做銷項稅額,-進項稅額(專票)抵減之后去交

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 15:43

如果是B報呢?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 15:45

另外如果是a報,對個人銷售不開發(fā)票,銷項怎么計算申報呢?自己用收入乘以稅率報嗎?附件用什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:51

b是核定了,核定是直接根據(jù)1-本月累計收入之和取得開發(fā)票不含稅銷售額,(免增值稅話,是開發(fā)票含稅銷售額)沒有開發(fā)票,也是你無票收入金額,去填寫, 查賬,所得稅填寫是利潤,這個增值稅一般納稅人=銷項稅額-進項稅額,(需要取得進項稅額專票才可以抵扣)銷項稅額=客戶下單金額(支付寶沒有扣手續(xù)費之前金額)/(1%2B13%)*13% 銷售一般貨物話,支付寶那個銷售單,你導出后臺那個數(shù)據(jù)Excel打印貼后面

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 16:01

有辦法合理避稅為不交稅的嗎?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 16:01

如果是小規(guī)模的話,是可以零申報的嗎?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 16:02

是否是因為剛改成一般納稅人了才不能夠零申報的???

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:03

你不是一般納稅人嗎,沒有好的辦法,萬一后續(xù)稅局稽查到還需要補稅,小規(guī)模有季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠,可以去卡這個優(yōu)惠

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 16:19

嗯嗯,現(xiàn)在是的了,這幾天剛申請的一般納稅人,之前是小規(guī)模,那一般納稅人有什么辦法規(guī)避一下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:23

沒有,這個一點稽查到,是需要交稅沒有進項稅額專票抵扣話

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 16:58

增值稅進大于銷可以不交稅,但是要申報,所得稅虧損可以不交稅,但是要申報才可以有5年彌補機會,如果企業(yè)所得稅零申報的話,后面盈利了就沒有5年的彌補機會了,這樣理解正確嗎? 另外天貓店需要繳納印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:03

,如果企業(yè)所得稅零申報的話,后面盈利了就沒有5年的彌補機會了, 你0申報,那表示沒有虧損,

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:04

說的是對的額,是的, 原則是按銷售的貨物這個交一般是這樣,采購你問下你稅局看需要交不,部分學員反饋問稅局只銷售交,采購不交

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 19:35

天貓店除了企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、個人所得稅以外還涉及其他稅種嗎?比如印花稅?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 19:36

如果增值稅按銷售交,進大于出,增值稅為0,那對應(yīng)城建、教育附加、地方教育附加是不是都為0了?

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快賬用戶1550 追問 2020-11-04 19:37

另外企業(yè)所得稅想要走小微企業(yè)的優(yōu)惠政策的話,需要做什么申請嗎?還是說僅僅銷售額小于300萬就自動歸類為小微企業(yè)呀?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 23:19

有,印花稅,是的沒有增值稅也沒有附加稅,

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齊紅老師 解答 2020-11-04 23:19

不需要申請你申報時候有資產(chǎn)總額從業(yè)人員填寫會自動計算

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快賬用戶1550 追問 2020-11-05 08:11

感謝老師昨天那么晚了還回復我的問題!

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快賬用戶1550 追問 2020-11-05 08:13

還想問一下哪種情況下需要交印花稅?。拷y(tǒng)計局的報表之類的是需要我們主動申報,還是統(tǒng)計局會找我們呀?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 11:27

你搜索下印花稅征求意見稿,下面有稅目范圍內(nèi)交,統(tǒng)計局你可以等對方通知再報

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你好,這個你們開出發(fā)票,和收到發(fā)票,工資表等,都需要給代賬,報銷單,等,沒有要估計是沒有給你們做賬 吧,還有銀行流水也需要給對方,
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