外賬?需要有之前那個后臺單,這個需要交接,零售不開發(fā)票,也需要做賬,交稅,之前申報表,申報網(wǎng)址,申報密碼,都需要交接,采購貨物發(fā)票,采購單等都需要,之前是查賬嗎?
請問老師天貓店的代賬,剛申請為一般納稅人,前會計未做過賬,對個人零售不開發(fā)票,需要交接哪些東西,需要做什么呀?
之前公司的賬是代賬公司在做,請問公司會計和代賬公司辦理交接的話,需要從代賬公司收回發(fā)票,賬本,還需要交接什么。(公司自己招人做賬,不找代賬公司了)目前公司也正籌備由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人。
2021年7月29日成立一家建筑公司(自然人獨資)小規(guī)模納稅人,當天領(lǐng)取到了執(zhí)照,基本戶號碼也出來了但是還沒去銀行提交資料,7月未開票。 請問,①8月初申報的時候,零申報,需要報哪些稅種?現(xiàn)在都不能代開發(fā)票了嗎? ②對公賬戶資金可以轉(zhuǎn)入法人賬戶嗎?要什么條件? ③平時需要做賬建立賬簿嗎? ④底下工人平時是包工的,不繳納社保這種的,像臨時工一樣的,那么人工工資怎么核算,怎么發(fā)放?
你好,老師。明天我將面試一家房地產(chǎn)開發(fā)的會計。具體哪個業(yè)務(wù)板塊不知道。對于一般納稅人,您覺得我需要知道哪些知識?;蛘邥栁沂裁磫栴}。我一直做一般納稅人免征增值稅畜牧業(yè)內(nèi)賬。所以不知道會問什么。
老師 你好 今天去面試了一家公司財務(wù),原來會計已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請上高新技術(shù)企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費用也沒有歸集 整個需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準備?因為我之前是做的內(nèi)賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師固定資,4輛運輸車現(xiàn)在報廢了,賬面上凈值是78153.85元,報廢買了98424元,一般納稅人簡易計稅,票在下個月開,那這個怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報的財報數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計算每股收益時候,那個股數(shù)加權(quán)平均,計算時間權(quán)重時候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點做其他收入還是沖銷費用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機 加的柴油 200塊錢怎么入賬
內(nèi)外一起呢
沒有實操經(jīng)驗,第一次處理,不太明白您說的之前是查賬嗎?是什么意思呢
查賬征收之前要是0申報,那這個之前有業(yè)務(wù),你需要現(xiàn)在全部補齊,是收入需要補上收入,需要交稅
目前一直都是虧損狀態(tài)呢?
怎么判斷之前是不是查賬征收啊?
之前采購的所有業(yè)務(wù)都沒有開過票
你去看你企業(yè)所得稅申報表是a還是b ,這個a是查賬,虧損也需要申報,按實際,不是0申報,這個增值稅交稅不看是不是虧損,增值稅一般納稅人是銷售就需要做銷項稅額,-進項稅額(專票)抵減之后去交
如果是B報呢?
另外如果是a報,對個人銷售不開發(fā)票,銷項怎么計算申報呢?自己用收入乘以稅率報嗎?附件用什么呢?
b是核定了,核定是直接根據(jù)1-本月累計收入之和取得開發(fā)票不含稅銷售額,(免增值稅話,是開發(fā)票含稅銷售額)沒有開發(fā)票,也是你無票收入金額,去填寫, 查賬,所得稅填寫是利潤,這個增值稅一般納稅人=銷項稅額-進項稅額,(需要取得進項稅額專票才可以抵扣)銷項稅額=客戶下單金額(支付寶沒有扣手續(xù)費之前金額)/(1%2B13%)*13% 銷售一般貨物話,支付寶那個銷售單,你導出后臺那個數(shù)據(jù)Excel打印貼后面
有辦法合理避稅為不交稅的嗎?
如果是小規(guī)模的話,是可以零申報的嗎?
是否是因為剛改成一般納稅人了才不能夠零申報的???
你不是一般納稅人嗎,沒有好的辦法,萬一后續(xù)稅局稽查到還需要補稅,小規(guī)模有季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠,可以去卡這個優(yōu)惠
嗯嗯,現(xiàn)在是的了,這幾天剛申請的一般納稅人,之前是小規(guī)模,那一般納稅人有什么辦法規(guī)避一下嗎?
沒有,這個一點稽查到,是需要交稅沒有進項稅額專票抵扣話
增值稅進大于銷可以不交稅,但是要申報,所得稅虧損可以不交稅,但是要申報才可以有5年彌補機會,如果企業(yè)所得稅零申報的話,后面盈利了就沒有5年的彌補機會了,這樣理解正確嗎? 另外天貓店需要繳納印花稅嗎?
,如果企業(yè)所得稅零申報的話,后面盈利了就沒有5年的彌補機會了, 你0申報,那表示沒有虧損,
說的是對的額,是的, 原則是按銷售的貨物這個交一般是這樣,采購你問下你稅局看需要交不,部分學員反饋問稅局只銷售交,采購不交
天貓店除了企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、個人所得稅以外還涉及其他稅種嗎?比如印花稅?
如果增值稅按銷售交,進大于出,增值稅為0,那對應(yīng)城建、教育附加、地方教育附加是不是都為0了?
另外企業(yè)所得稅想要走小微企業(yè)的優(yōu)惠政策的話,需要做什么申請嗎?還是說僅僅銷售額小于300萬就自動歸類為小微企業(yè)呀?
有,印花稅,是的沒有增值稅也沒有附加稅,
不需要申請你申報時候有資產(chǎn)總額從業(yè)人員填寫會自動計算
感謝老師昨天那么晚了還回復我的問題!
還想問一下哪種情況下需要交印花稅?。拷y(tǒng)計局的報表之類的是需要我們主動申報,還是統(tǒng)計局會找我們呀?
你搜索下印花稅征求意見稿,下面有稅目范圍內(nèi)交,統(tǒng)計局你可以等對方通知再報