同學(xué)你好 就是把收入換算為應(yīng)納稅所得額
深圳市個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分定期定額,核定應(yīng)稅所得率,定率征收,定期定額就是核定月銷售額超過20%上報稅務(wù)局重新核定定額,應(yīng)稅所得率就是收入??應(yīng)稅所得率??適用稅率?速算扣除,定率征收 統(tǒng)一按收入??0.8% 為什么江蘇沒有定率征收,應(yīng)納稅所得額>50萬交的個稅太多了
老師,核定征收,企業(yè)所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率,應(yīng)稅所得率和所得稅稅率都是什么?如果所得稅稅率不是固定的,那么稅率表是什么樣子的?
老師,企業(yè)所得稅核定征收,可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎?比如收入100萬,應(yīng)稅所得率是 6%, 應(yīng)納稅額=100?6%?所得稅得稅率,所得稅得稅率是25%?
核定征收企業(yè)所得稅,如果收入10萬,所得稅征收率2.5,應(yīng)納所得稅額如何計算
老師,個體戶那個經(jīng)營所得稅核定征收的,所得率征收。是不是指應(yīng)納稅所得額=收入*所得率-扣除額?,最后的應(yīng)交個稅=應(yīng)納稅所得稅*稅率-扣除數(shù)嗎?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
老師,收入是應(yīng)納稅所得額這個我是清楚的,應(yīng)稅所得率是稅局給核的多少稅率嗎?還有所得稅稅率是多少?
應(yīng)稅所得率是稅局給核的多少
老師,那所得稅稅率是固定的嗎?比如小微企業(yè),符合那個階段的稅率就×多少?是這樣嗎?老師
老師,然后我想問下,之前向您要了國標(biāo)行業(yè)編碼和稅收分類編碼,請問老師,這兩個有什么聯(lián)系,應(yīng)該具體用的時候怎么區(qū)分呢?
所得稅是稅率是固定的。
開票時候用稅收分類編碼 稅務(wù)登記時候用行業(yè)代碼