你好 可以 。 那你就去跟物業(yè)協(xié)商 簽訂合同 然后 B在轉(zhuǎn)租給B 你們要改合同才行的 。 不然你開票到時(shí)會(huì)與你合同不一致 。
老師,你好,我們有A公司跟B公司,跟物業(yè)簽訂租房合同是A公司,然后現(xiàn)在想讓物業(yè)跟B公司簽合同,然后B公司再轉(zhuǎn)租給A公司可以嗎?
老師,EPC工程合同,A公司跟B公司簽的合同,然后B公司跟我們公司簽的合同,A公司把發(fā)票開給了B公司,B公司把票開給我們,發(fā)票金額一樣的,我們領(lǐng)導(dǎo)想把款直接付給A公司可以嗎?
兩家公司在一起辦公,跟物業(yè)租房那邊簽訂合同的是A公司,B公司要付房租水電費(fèi)等給A公司,如果營業(yè)執(zhí)照沒有這塊的范圍,然后開票給B公司,A這塊要做收入嗎
A公司是國外公司,B公司是A公司在國內(nèi)的子公司,我們想跟A公司購買產(chǎn)品,但是跟B公司簽訂合同,付款也付給B公司,然后A公司直接把貨發(fā)給我們,這樣可以操作嗎?
老師,你好,如果A跟B企業(yè)同租金一個(gè)辦公室,但與物業(yè)簽訂合同的是A公司,B分?jǐn)偡孔饨oA,那么B是否可以根據(jù)物業(yè)開給A的房租發(fā)票復(fù)印件以及A公司做的分割單入賬作為企業(yè)所得稅稅前扣除?
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
前提是我轉(zhuǎn)租給A公司不是要A與B簽租賃合同?
你好? ?你B先跟物業(yè)公司簽訂合同? 然后B與A簽訂租賃合同 。? ?記得去把物業(yè)與A的合同修改了。? ?
同一法人也沒有關(guān)系嗎?
你好? ?你現(xiàn)在看重的是實(shí)際業(yè)務(wù)是什么。 而不是看你 法人下面的兩個(gè)公司情況。? 你們主要是有業(yè)務(wù)發(fā)生 真實(shí)的就行了。? ?
好的,明白
沒事的? ?希望能幫到你? ?