你好!建議聯(lián)系代發(fā)工資銀行的客服人員解決
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當(dāng)時村里會計應(yīng)該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的??! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關(guān)系啊?會計怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
在網(wǎng)商銀行下載的excel代發(fā)模板,下載后修改成我們的員工資料后,上傳提示我“收款人姓名不能為空”,但是收款人的姓名我已經(jīng)填寫了。問題出現(xiàn)在哪里呢? 如果直接上傳沒有修改的模板,是可以直接通過銀行檢驗的,但是只要修改就不行了,難道是我的問題嗎??
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師好,請教一下,我們是小規(guī)模民辦學(xué)校,對租入的房屋進行裝修改造,裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會計應(yīng)該想辦法解決,當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
問了啊,他們也是不清楚,如果把員工的資料放在模板(未修改)的下面填寫,也是可以通過銀行驗證的,是不是我的操作出現(xiàn)了問題???
你好,再重新制份新表格名字手工輸入,不要復(fù)制粘貼試下