你們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)的,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初余額有差額,這個(gè)差額是去年匯算清繳的調(diào)整差額。導(dǎo)致這個(gè)季度計(jì)提的企業(yè)所得稅不正確。這個(gè)需要怎么做賬戶處理,需要把這個(gè)差額調(diào)一下嗎?
老師好!老師好!我執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1-6月手工賬,7月開(kāi)始軟件計(jì)賬,2020年4月匯算清繳交的企業(yè)所得稅,之前會(huì)計(jì)手工賬時(shí),以前年度損益調(diào)整,軟件記賬時(shí)中,沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤(rùn)期末余額減去年初余額不得凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)的數(shù)正好小于匯算清繳的企業(yè)所得稅,這個(gè)怎么調(diào)整一下?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的這個(gè)數(shù)是調(diào)整上年利潤(rùn)的嗎?需要計(jì)入當(dāng)年損益繳納計(jì)入今年并繳納所得稅嗎? 請(qǐng)問(wèn)到年底利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上去年的未分配利潤(rùn)的總額和年底資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)整差退回的這個(gè)稅款數(shù),這樣對(duì)嗎?
前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)了,且金額計(jì)提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個(gè)還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,5月份匯算清繳補(bǔ)繳稅款29.15,分錄為:借:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,然后把以前年度損益調(diào)整又調(diào)到未分配利潤(rùn)了,現(xiàn)在報(bào)第二季度的所得稅,我用的是億企代賬軟件,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用1871.32,可是在億企代賬軟件上直接生成的企業(yè)所得稅報(bào)表上稅款為1900.47,正好多了匯算清繳的稅款,這是怎么回事呢?我應(yīng)該怎么調(diào)整?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷(xiāo)入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷(xiāo)售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開(kāi)15萬(wàn)的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫(xiě)
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒(méi)開(kāi)通全電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何開(kāi)通呢?
我知道沒(méi)有,之前會(huì)計(jì)手工賬那樣做的,軟件記賬沒(méi)體現(xiàn)出來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤(rùn)期末余額減去年初余額不得凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)的數(shù)正好小于匯算清繳的企業(yè)所得稅,這個(gè)怎么調(diào)整一下?
不調(diào)整 有差異正常的
現(xiàn)在未分配利潤(rùn)期末余額減去年初余額不得凈利潤(rùn),這個(gè)不對(duì)啊
就是因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整 加上這個(gè)人能一致就可以 你要修改期初 你稅務(wù)局那邊的報(bào)表沒(méi)法修改了
這種情況不調(diào)整,也可以,是嗎?
你好是的,可以不用調(diào)整。
那我明年,還會(huì)出現(xiàn)未分配利潤(rùn)期末余額減去年初余額不得凈利潤(rùn)這個(gè)情況嗎?還是一直差著這個(gè)數(shù)?
明年不出現(xiàn) 只有今年
那今年匯算清繳時(shí),提交財(cái)務(wù)報(bào)表,就按差這個(gè)數(shù)的報(bào)表?yè)?jù)實(shí)提交,還是愣給改過(guò)來(lái)?
就這樣有差額就可以的
好的,謝謝!
不用客氣的 應(yīng)該的