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之前寫了借支單過了幾個(gè)月才把發(fā)票交過來的,這種情況怎么處理,次年5月31日匯算清繳前拿回來的都可以,是指但是直接入費(fèi)用成本不掛借支,發(fā)票回來了直接貼到憑證里面還是?

2020-11-02 20:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-02 20:38

你好,你做到收到發(fā)票的當(dāng)月就可以

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快賬用戶7277 追問 2020-11-02 20:39

啥意思,到底怎么操作合理

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齊紅老師 解答 2020-11-02 20:39

你幾月份收到的發(fā)票做到當(dāng)月,如果是跨年了,你用以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2020-11-02 20:40

之前應(yīng)該做的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款吧。

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你好,你做到收到發(fā)票的當(dāng)月就可以
2020-11-02
你好,學(xué)員,這個(gè)月分錄直接借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:成本,
2024-03-22
是可以直接附在以前憑證后面
2021-01-19
你好,這個(gè)怎么做分錄,嚴(yán)格來講都是要調(diào)增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:成本費(fèi)用。 金額小的話,就別做去年調(diào)增了。
2024-03-22
你好!發(fā)票是今年的計(jì)入今年的費(fèi)用,退款應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整不可以沖減今年費(fèi)用
2023-11-24
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