屬于虛開發(fā)票 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和開票人
k3金蝶,發(fā)票金額與數(shù)量大于外購(gòu)入庫(kù)的,因?yàn)橛衅茡p我們直接拒收了,但是對(duì)方財(cái)務(wù)開票的時(shí)候計(jì)算了了破損量,她們按他們流程給我們開票,退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減,那這種情況我怎么做賬呢?并且根據(jù)銷售出庫(kù)下推發(fā)票與我實(shí)際開的發(fā)票不相符
我是個(gè)大企業(yè)的會(huì)計(jì),根據(jù)開票申請(qǐng)來(lái)開具發(fā)票,但是發(fā)現(xiàn)開票和實(shí)際發(fā)貨不相符(金額相符但是貨物不相符) 我是根據(jù)開票申請(qǐng)上面開的,這樣算虛開發(fā)票嗎,虛開發(fā)票的話誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任??!
老師,稅務(wù)局對(duì)發(fā)票這邊管的非常嚴(yán)嗎? 我們開票是由跟單員寫申請(qǐng) 根據(jù)發(fā)貨單開單,但是跟單員有時(shí)候總不按發(fā)購(gòu)銷合同寫申請(qǐng)或者不按發(fā)貨寫申請(qǐng), 情況挺多,單價(jià)會(huì)有變動(dòng),有時(shí)發(fā)貨單的名稱和開票不一致,總金額是不變的 開票的也是我們經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)的瓷磚, 不過分好多系列 (其實(shí)都是瓷磚) 這種情況出現(xiàn)誤差 業(yè)務(wù)問題嚴(yán)重嗎? 一般誰(shuí)的責(zé)任
老師,就是別的公司說給我們稅點(diǎn),就是發(fā)票的稅點(diǎn)他們承擔(dān),讓我們給他們開發(fā)票,但是其實(shí)兩家公司并沒有真實(shí)的貨物銷售往來(lái)的額,這樣可以給對(duì)方開票?這是之前 會(huì)計(jì)做的,這樣不是屬于虛開嗎?
老師,麻煩問下這個(gè)發(fā)票開成了這樣,然后對(duì)方又說改不了,說經(jīng)營(yíng)范圍只有住宿費(fèi),但是我記得是說過可以開成和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不符和實(shí)際業(yè)務(wù)相符的發(fā)票來(lái)的
老師好,請(qǐng)問,實(shí)收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點(diǎn)呢
老師,您好 我們收到一張員工報(bào)銷發(fā)票,稅務(wù)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實(shí)際就是員工出差的住宿費(fèi),發(fā)票,付款截圖都有。做費(fèi)用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費(fèi)用退回來(lái)嗎?
賬上2018年賬面上其他應(yīng)收款-個(gè)人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費(fèi)發(fā)票,以餐飲招待費(fèi)銷賬,可以嗎?
工商年報(bào)里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,怎么算
你好老師, 摘要:報(bào)銷3月采購(gòu)篷布款項(xiàng), 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺(tái)采購(gòu), 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實(shí)際平臺(tái)支付的金額與實(shí)際報(bào)銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購(gòu)買水給患者用,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),能不能撤回更改?
勞務(wù)派遣合同和勞動(dòng)外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請(qǐng)問員工離職,公司發(fā)的補(bǔ)償金需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎