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我是個(gè)大企業(yè)的會(huì)計(jì),根據(jù)開票申請(qǐng)來(lái)開具發(fā)票,但是發(fā)現(xiàn)開票和實(shí)際發(fā)貨不相符(金額相符但是貨物不相符) 我是根據(jù)開票申請(qǐng)上面開的,這樣算虛開發(fā)票嗎,虛開發(fā)票的話誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任??!

2020-11-02 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-02 18:07

屬于虛開發(fā)票 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和開票人

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屬于虛開發(fā)票 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和開票人
2020-11-02
關(guān)于開具與實(shí)際業(yè)務(wù)不符的發(fā)票,相關(guān)政策依據(jù)主要有: 《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》:第二十二條明確任何單位和個(gè)人不得為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。第三十七條規(guī)定了對(duì)虛開發(fā)票行為的處罰,虛開金額在1萬(wàn)元以下的,可并處5萬(wàn)元以下罰款;超過1萬(wàn)元的,并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局2017年第16號(hào)):第二條要求銷售方開具增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)按實(shí)際銷售情況如實(shí)開具,不得填開與實(shí)際交易不符的內(nèi)容。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人虛開增值稅專用發(fā)票征補(bǔ)稅款問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第33號(hào)):規(guī)定納稅人取得虛開的增值稅專用發(fā)票,不得作為增值稅合法有效的扣稅憑證抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅額。
2025-02-22
朋友,您好。會(huì)計(jì)上按實(shí)際情況處理,即使發(fā)票全開了,會(huì)計(jì)記賬時(shí)不能把下一年的收入算在今年??梢韵劝严乱荒甑氖杖胗浽谝粋€(gè)過渡的科目里,像 “遞延收益”等。等下一年該提供服務(wù)或者滿足收入確認(rèn)條件了,再把這部分收入轉(zhuǎn)到真正的收入科目里。比如今年開了明年一季度的服務(wù)發(fā)票,那今年就先把這部分錢放在 “遞延收益”,明年一季度服務(wù)做完了再轉(zhuǎn)。而且要清楚記錄每一筆收入的詳細(xì)情況,啥時(shí)候開的發(fā)票、對(duì)應(yīng)的服務(wù)啥時(shí)候做、收入啥時(shí)候確認(rèn)等等,這樣以后好查賬。 再者,跟稅務(wù)那邊好好說清楚,主動(dòng)找稅務(wù)局,把公司業(yè)務(wù)和發(fā)票收入不一致的原因說清楚,帶上合同、收入咋算的這些資料,讓稅務(wù)局明白為啥這么做。申報(bào)增值稅就按發(fā)票開的金額來(lái),企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整。今年不該確認(rèn)的收入在申報(bào)所得稅時(shí)別算進(jìn)去,在表格里說明白,以后年度該確認(rèn)的時(shí)候再加上。 會(huì)計(jì)做賬按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái),報(bào)稅按稅法來(lái)。
2024-11-11
你好;? 這個(gè)發(fā)票 大類不對(duì)哈; 要紅沖發(fā)票 ;重新開票的?
2023-05-31
你好,這種不按照合同或者發(fā)貨單開發(fā)票,容易造成虛開發(fā)票的問題,嚴(yán)重的話會(huì)被追究責(zé)任,責(zé)任一般申請(qǐng)人與開票人都要負(fù)責(zé)
2020-11-29
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