你好? ?是的? ?收到發(fā)票紅沖暫估分錄。在按發(fā)票做一遍處理。? ??
老師你好,上個月暫估入庫的商品這個月收到了發(fā)票入賬時直接沖銷上個月暫估入庫的分錄然后再做入庫處理嗎
上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
你好,請問一下,上個月已經(jīng)暫估入庫,而且已經(jīng)銷售,這個月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個月暫估入庫,是借:庫存商品,貸:應付賬款
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
上月發(fā)票未到,暫估入庫,這個月紅沖之后,庫存商品成負數(shù),怎么處理,直接沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應該怎么做分錄呢
請教,公司申請高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費用也要修改,不是很明白的是,這個重新申報,還是P圖就可以,會要求對比嗎?謝謝
電費是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購買車,租賃物賬面價值是1098000元,(金額971681.42,進項稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計36期,請問這種情況下應該怎么做賬呢?發(fā)票開進來后進入固定資產(chǎn)和往來款
請問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費應記財務費用還是開辦費還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應記在建工程還是預付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報表,沒有反結(jié)賬,那年報的資產(chǎn)負債表與25年1月份申報的資產(chǎn)負債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負債表對嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費,請問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做賬呢?
利潤表和資產(chǎn)負債表之間有什么關系嗎?編制財務報表需要注意什么