學員您好,沒有收到款是借應(yīng)收賬款
若協(xié)議上確定為不含稅價轉(zhuǎn)讓給對方的固定資產(chǎn)(沒有收到款項),但發(fā)票已開具給對方,那發(fā)票上的銷項稅額是掛應(yīng)收賬款嗎?還是直接進入固定資產(chǎn)清理了?
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師你好銷售使用過的固定資產(chǎn)開了發(fā)票,但這個是賬務(wù)走的的固定資產(chǎn)清理科目,那么在利潤表上的收入項目中是不會體現(xiàn)這個不含稅金額的對不.
發(fā)現(xiàn)公司幾年之前有400多萬的付款,是固定資產(chǎn)幾年前已收到,對方一直沒開發(fā)票,掛在預(yù)付賬款上,如果現(xiàn)在對方把發(fā)票開過來,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),會不會對報表影響太大?正確應(yīng)如何操作?
我公司屬于商管公司,2023.1月從其他公司購買了一批車位,雙方協(xié)議付款方式為分期付款,于2023年2月已接收該車位并入賬,但未收到銷售方開具的發(fā)票,我公司已確認為固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款,后于2023.4.月收到該公司付的分期款200萬,借:應(yīng)付賬款200 貸:銀行存款200萬,但是我公司付款時銷售方未開具發(fā)票給我公司,請問老師,我收到發(fā)票時怎么做賬? 我收到發(fā)票,可以做成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
但合作協(xié)議上明確了不含稅價賣給對方,我們開了銷售發(fā)票給對方的話,都是要掛在應(yīng)收賬款下的是嗎?
我的理解是不含稅價賣給對方的話,那稅額是不是要我們自己承擔了?就不掛應(yīng)收賬款,而是直接進入固定資產(chǎn)處理呢?不懂這樣對不對
糾正剛剛說的固定資產(chǎn)處理為固定資產(chǎn)清理
如果是不含稅賣給他們的,然后我們又開了稅票那就是自己承擔稅款,不能掛應(yīng)收賬款。計入固定資產(chǎn)清理
好的,謝謝了
不客氣。希望對您有幫助