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老師好:公司成立時,實收資本200萬,會計分錄是借:銀行存款 200萬貸:實收資本200萬 實際沒有收到,現(xiàn)在銀行賬和實際銀行對不上,怎么調(diào)

2020-11-02 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 12:35

同學(xué)你好 沒收到得紅沖,或者現(xiàn)在打款

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快賬用戶2882 追問 2020-11-02 13:17

公司是2010年六月注冊的,可以這樣操作嗎?

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快賬用戶2882 追問 2020-11-02 13:18

能不能現(xiàn)在把款補齊

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齊紅老師 解答 2020-11-02 13:20

可以,你現(xiàn)在打款補齊就行了

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快賬用戶2882 追問 2020-11-03 07:25

老師還要麻煩你,因為是2010年的錢,現(xiàn)在補上,屬不屬于資金占用,需要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-03 07:30

之前計入實收資本交印花稅了嗎?沒交的話直接申報就行了

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快賬用戶2882 追問 2020-11-03 09:05

印花稅交過了

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:06

那直接投資了就可以了

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同學(xué)你好 沒收到得紅沖,或者現(xiàn)在打款
2020-11-02
你好,現(xiàn)在是補繳注冊資本,相當(dāng)于當(dāng)時沒打錢,屬于資金占用,公司需要確認利息收入,繳納增值稅和企業(yè)所得稅
2020-11-03
你好,這是股東有變更嗎?還是說只是在原來的基礎(chǔ)上增加了注冊資本?
2023-04-03
需要股東拿錢才能做平了,不然沒法做平
2024-08-16
你好,你是說這個借款怎么記其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回分錄
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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