同學(xué)你好 沒收到得紅沖,或者現(xiàn)在打款
老師好:公司成立時,實收資本200萬,會計分錄是借:銀行存款 200萬貸:實收資本200萬 實際沒有收到,現(xiàn)在銀行賬和實際銀行對不上,怎么調(diào)
老師,以前注冊的時候?qū)嵤召Y本有200萬,但是賬上沒做,那么現(xiàn)在更正分錄怎么做的呢直接借銀行存款,貸實收資本還要調(diào)整嗎
老師 甲實繳資本400萬 乙實繳資本200萬,工商變更及實繳為甲實際500萬 丙100萬 請問做賬時:借:實收資本-乙200 貸:資本公積 200 借:銀行存款 貸:實收資本丙100 實收資本甲100
老師,問一下,銀行存款190多萬(實際銀行只有3千多,實收資本在剛成立時存了200萬,當(dāng)時取出來花了,但是各種原因,沒正確記賬,現(xiàn)在所有的附件在內(nèi)賬中要已經(jīng)被銷毀了),實收資本200萬,預(yù)付賬款3萬多,未分配負四千多,賬是平衡的。預(yù)付賬款可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本利潤中,過段時間要注銷,銀行和實收資本兩個數(shù)要怎么處理?
12月支付的伙食費200萬 但實際的成本是190萬 對方收到200萬后會把10萬的現(xiàn)金退回 請問這個差額用什么會計分錄呢? 當(dāng)時我計提成本的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本190萬 貸:應(yīng)付賬款190萬 實際支付時 借:應(yīng)付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個差額我如何做會計分錄好呢?
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
公司是2010年六月注冊的,可以這樣操作嗎?
能不能現(xiàn)在把款補齊
可以,你現(xiàn)在打款補齊就行了
老師還要麻煩你,因為是2010年的錢,現(xiàn)在補上,屬不屬于資金占用,需要交稅嗎
之前計入實收資本交印花稅了嗎?沒交的話直接申報就行了
印花稅交過了
那直接投資了就可以了