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我現(xiàn)在要沖掉一筆今年確認的收入,確認的時候,借:預(yù)收賬款 500貸:主營業(yè)務(wù)收入471.7 貸:應(yīng)-增值稅(銷)28.3,這怎么沖? 稅額那一塊怎么弄?

2020-11-02 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 08:06

借:預(yù)收賬款- 500貸:主營業(yè)務(wù)收入-471.7 貸:應(yīng)-增值稅(銷)-28.3 只沖收入嗎,借:預(yù)收賬款- 471.7貸:主營業(yè)務(wù)收入-471.7

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快賬用戶6444 追問 2020-11-02 08:13

是的 稅額那一塊怎么弄?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 08:18

借:預(yù)收賬款- 471.7貸:主營業(yè)務(wù)收入-471.7

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快賬用戶6444 追問 2020-11-02 08:23

老師 稅額那一塊怎么弄?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 08:29

掛著就可以,不沖就之前掛著就可以

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借:預(yù)收賬款- 500貸:主營業(yè)務(wù)收入-471.7 貸:應(yīng)-增值稅(銷)-28.3 只沖收入嗎,借:預(yù)收賬款- 471.7貸:主營業(yè)務(wù)收入-471.7
2020-11-02
你好,用這個分錄負數(shù)金額就好
2020-11-02
您好,分錄為 借 應(yīng)收賬款 -800100 貸 以前年度損益調(diào)整 -689741.39 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -110358.62 借 利潤分配-未分配利潤 689741.39 貸 以前年度損益調(diào)整 689741.39
2020-10-27
借預(yù)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù), 然后再紅沖你的成本,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2022-05-12
你好,當(dāng)月有其他的正數(shù)發(fā)票嗎?正數(shù)加上負數(shù)銷售額一塊合計申報。
2022-06-28
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