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老師,接回來的賬有進賬稅額轉出貸方余額寶這個應該怎么結平呢?

2025-05-22 10:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-22 10:46

借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

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您好 借:進項稅額轉出 -50 貸:成本/費用 50
2024-01-04
那個不能抵扣的轉入營業(yè)外支出,可以稅前扣除
2024-09-09
你好 ;你每個月結轉都么有和你增值稅申報表的數據核對的嗎 。 挨著去核對。 這樣好查詢啥原因才能判斷怎么調整賬務的
2021-08-12
你好借進項稅額轉出 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
2021-03-11
你好,進項稅額轉出貸方有余額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅
2021-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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