可以的 可以的 你們有原始單據(jù) 沒(méi)有發(fā)票嗎
企業(yè)員工報(bào)銷時(shí)直接走釘釘線上報(bào)銷流程,可以不用寫(xiě)紙質(zhì)報(bào)銷單嗎?如果可以,釘釘上打印的報(bào)銷單可以做財(cái)務(wù)存檔保存嗎,沒(méi)有原始單據(jù),稅務(wù)認(rèn)可嗎
謝總,像這種日常的各種費(fèi)用的報(bào)銷,我們走正規(guī)的流程,為了規(guī)避我們的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就是凡是可以提前要錢的,走釘釘流程,我們把錢從公卡里轉(zhuǎn)到員工的私人卡里,提前跟他們說(shuō)好,像我們超市的每個(gè)月可以確定的固定費(fèi)用,我們就這么做,另外,我們?cè)偃↑c(diǎn)現(xiàn)金出來(lái),設(shè)置一個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金的賬戶,像過(guò)磅啥的錢,要的話,可以提前給幾百,這樣子來(lái),操作,不是說(shuō),要用錢,就直接要了,你轉(zhuǎn)了,不要頻繁從公轉(zhuǎn)錢到你私卡里,我這樣子說(shuō),可以嗎?規(guī)范嗎?
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識(shí)別號(hào)重復(fù)現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項(xiàng)∶ [釘子]所有專項(xiàng)附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人,否則單位扣繳端無(wú)法更新個(gè)人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個(gè)稅APP→專項(xiàng)附加扣除填報(bào)→選擇已錄入的填報(bào)記錄→修改→修改申報(bào)方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更,導(dǎo)致1-3月收入無(wú)法累計(jì),4月工資已代扣的個(gè)稅與系統(tǒng)實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)可能存在差異,會(huì)在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個(gè)單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無(wú)法與4-12月收入累計(jì)算稅,可能會(huì)影響適用稅率,次年匯算清繳時(shí)需個(gè)人補(bǔ)繳稅款。 請(qǐng)各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個(gè)人,專項(xiàng)附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
老師,咨詢一下, 1、公司員工在CRM報(bào)銷,發(fā)票有上傳! 2、審批完,員工下載報(bào)銷單號(hào)及匯總金額交給出納安排付款?(有紙質(zhì)的,在發(fā)票寫(xiě)上報(bào)銷單號(hào),貼于當(dāng)次報(bào)銷單號(hào)上,交財(cái)務(wù)存檔;) 即報(bào)銷單據(jù)就不打印附件,然后在財(cái)務(wù)系統(tǒng)入賬,附件要在CRM系統(tǒng)上查看。(CRM系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)還沒(méi)未聯(lián)接起來(lái)),請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎?
是這樣的:公司的賬還沒(méi)接回來(lái)我都有點(diǎn)頭疼了,因?yàn)樗麄儓?bào)銷單是這樣的,采購(gòu)貨款,包括購(gòu)買軟件,進(jìn)銷存那些都是沒(méi)有走付款申請(qǐng)單,紙質(zhì)都沒(méi)就算了,那起碼線上申請(qǐng)的比如釘釘?shù)?,也沒(méi)打印出來(lái)作為原始憑證,釘釘?shù)膶?xiě)的不是付款申請(qǐng),是應(yīng)付單,然后他們有一個(gè)這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開(kāi)了餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)到他公司抬頭,然后這單沒(méi)有走對(duì)公賬戶,又沒(méi)有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會(huì)有疑問(wèn)的嗎,因?yàn)橐恢币郧安欢际菍?duì)應(yīng)銀行流水或者庫(kù)存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說(shuō)有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開(kāi)具的,就是這個(gè)操作有點(diǎn)我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個(gè)人外出辦事開(kāi)車的油費(fèi),員工的也是自己個(gè)人車那種,以及過(guò)路費(fèi)那些,這些報(bào)銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開(kāi)了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫(xiě)
@董孝彬老師 你好,提問(wèn)的
現(xiàn)在是報(bào)銷走釘釘,報(bào)銷人線下就不提供單據(jù)了,除了開(kāi)的發(fā)票會(huì)給,其它收據(jù)等都不給了,費(fèi)用報(bào)銷單也不寫(xiě)了。
可以不寫(xiě)報(bào)銷單 得有發(fā)票 又發(fā)票就可以抵扣