按目前能確認(rèn)的數(shù)據(jù)做期初,如盤點(diǎn)數(shù)

公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會(huì)計(jì)做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請(qǐng)問建賬套時(shí)的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項(xiàng)數(shù)據(jù),還要?jiǎng)e的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
公司去年五月成立 一直沒有內(nèi)賬 現(xiàn)在開始要建立內(nèi)賬 初始金額已經(jīng)取得 是從2022年一月建賬還是五月建賬 數(shù)據(jù)怎么取得
老師,您好!我現(xiàn)在剛才一個(gè)新公司,公司成立很多年了,一直是手工賬,老板名下的幾家公司票據(jù)混亂,分不清應(yīng)收應(yīng)付,成本也分不清,現(xiàn)在準(zhǔn)備使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)建賬,但是前期的數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確,期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,怎么建立賬套呢?
老師,您好,公司營業(yè)執(zhí)照是2013年成立的,一直沒有建賬,現(xiàn)在購買軟件建賬,假如今年2月份建賬,那之前的數(shù)據(jù)是不是只需要錄期初數(shù)就可以了
會(huì)計(jì)是每天做賬還是月末做賬?。?/p>
100元收6%稅點(diǎn),那35.5是多少稅點(diǎn)按6%
老師小微企業(yè) 借:租賃公司倒閉只追回部分押金。 可以不用記到管理費(fèi)用 壞賬損失。 可直接。 借:銀行存款(收回到部分) 及 營業(yè)外支出。貸:其他應(yīng)收款——押金(總數(shù)) 這樣可以的吧
總公司匯總申報(bào)所得稅怎么申報(bào)?電子稅務(wù)局怎么分?jǐn)偨o分公司?
老師您好,我想問一下,收到投資公司的分紅怎么做憑證?
老師,如果B老板接收還讓我做財(cái)務(wù),B老板每月只付租金,那A老板當(dāng)時(shí)建的廠房,設(shè)備折舊科目,還有一點(diǎn)輔料怎么處理?
老師,請(qǐng)問新所得稅報(bào)表中,資產(chǎn)損失指的什么,處理固定資產(chǎn)算資產(chǎn)損失嗎?
樸老師,請(qǐng)問我們自己公司出口的貨物都叫自營出口吧?
你好老師,我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價(jià)款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價(jià)計(jì)入了未確認(rèn)融資費(fèi)用,還款是不等額還款,前期是每個(gè)月還款26萬,融資公司每個(gè)月開增值稅利息發(fā)票,我現(xiàn)在有兩個(gè)問題,第一:利息增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?第二:每個(gè)月還款26萬我直接做 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款26 貸銀行存款26 收到的利息發(fā)票我做 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 可以這樣做嗎?
老師,你好,我們有一家工廠,小規(guī)模納稅人,他在第二個(gè)季度申報(bào)的收入有80萬,開票收入是10萬,未開票收入是70萬?,F(xiàn)在是第三個(gè)季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未開票收入改為開票收入,第四季度補(bǔ)開發(fā)票。


我的意思都需要盼點(diǎn)哪些數(shù)據(jù)
盤點(diǎn)庫存,現(xiàn)金,銀行存款