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老師,外派員工房屋租賃費(fèi)2萬元,沒有發(fā)票,用銀行存款支付的 借方計(jì)入啥科目

2020-11-01 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-01 16:53

同學(xué)您好,您之以后都沒有發(fā)票是嗎,可以計(jì)入職工福利費(fèi)的,就是不能所得稅稅錢扣除,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整

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快賬用戶3552 追問 2020-11-01 16:56

老師,沒有發(fā)票,可以直接入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),只是匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-01 17:04

是的,是可以這樣做的,實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)的

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同學(xué)您好,您之以后都沒有發(fā)票是嗎,可以計(jì)入職工福利費(fèi)的,就是不能所得稅稅錢扣除,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整
2020-11-01
你好 (1)用銀行存款支付銷售費(fèi)用支出共計(jì)2萬元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 (2)用銀行存款支付員工工資,共計(jì)5萬元。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 (3)銷售商品10萬元元,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (4)收到購貨單位預(yù)付貨款5萬元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 (5)計(jì)算本月水電網(wǎng)費(fèi)一共1800元,用銀行支付。 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 (6)收到應(yīng)付貨款6萬元,貨款已存入銀行。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (7)支付上月房租費(fèi)一萬元。 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 (8)用銀行存款支付本月廣告費(fèi)用,價(jià)值2000元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 (9)與招聘來的新員工簽訂勞動(dòng)合同,每月月底應(yīng)支付工資1萬元。 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬 (10)用銀行存款償還短期借款10萬元,并支付利息5000元。 借;短期借款,應(yīng)付利息,貸:銀行存款
2022-12-22
?您好,這些都攤銷完了么12,把已攤銷的金額10紅沖 借:管理費(fèi)用——租金? -10? ?貸:預(yù)付賬款 -10 借:管理費(fèi)用——租金? 10? ? ?預(yù)付賬款? ?2? ?貸:預(yù)付賬款? 12?? 下月 借:管理費(fèi)用——租金? 1? ?貸:預(yù)付賬款? 1
2024-11-26
你好,應(yīng)該根據(jù)合同金額全額確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)
2023-11-06
你好 借預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2021-09-27
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