你好,可以的。但是也可以簡(jiǎn)化處理,按照沖減之后的金額入賬的
老師,請(qǐng)問(wèn)之前沒(méi)有建立賬套,現(xiàn)在這個(gè)月要把賬務(wù)做起來(lái),現(xiàn)在結(jié)算一比之前的應(yīng)付賬款,是不是先需要把之前的所有應(yīng)收都統(tǒng)計(jì)在一起,入到期初賬里面,結(jié)算后做一筆借應(yīng)收,貸現(xiàn)金的憑證
老師好,我在3月做一筆憑證的時(shí)候應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,但是我錯(cuò)誤把應(yīng)付賬款計(jì)成了應(yīng)收賬款,而且當(dāng)時(shí)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表啥的已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了,我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個(gè)調(diào)整過(guò)來(lái),但是之前的報(bào)稅不對(duì)啊,咋整
老師,公司成立不到一年,之前都沒(méi)有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒(méi)有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司之前沒(méi)有做賬,上個(gè)月開(kāi)始做賬,錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)沒(méi)有錄應(yīng)收帳款,現(xiàn)在對(duì)方公司要求開(kāi)票才想起來(lái)之前已經(jīng)收到了對(duì)方的款項(xiàng),現(xiàn)在開(kāi)的票要怎么做賬呢?
想問(wèn)下這邊有對(duì)接一個(gè)供應(yīng)瓷磚的供應(yīng)商,它是分批供應(yīng)的,之前供應(yīng)過(guò)了幾次,也有提供對(duì)賬單這些單據(jù),現(xiàn)在要做結(jié)算付最后一筆錢,但是現(xiàn)在結(jié)算出來(lái)的總金額比它之前提供過(guò)來(lái)的幾次對(duì)賬單累加起來(lái)的金額更小,可以在這個(gè)月憑證用最新的對(duì)賬單入賬嗎,之前的對(duì)賬單已裝訂了不去做處理
老師,你有沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問(wèn)題,客戶對(duì)公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開(kāi)票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開(kāi)出去幾張普票,金額也不大,但是沒(méi)有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒(méi)有要過(guò)專票),沒(méi)有進(jìn)行抵扣過(guò),我現(xiàn)在賣出去,開(kāi)發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得用不用計(jì)提?。咳绻?jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒(méi)有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎
沖減之后的金額?是指直接入減掉這筆支出剩余應(yīng)付的金額嗎?
因?yàn)槟愕膽?yīng)付賬款是不斷變化的,直接按照最后的余額入賬就可以的
其中涉及的這筆現(xiàn)金支出在入現(xiàn)金期初余額的時(shí)候也相應(yīng)減少是嗎
你好,可以把問(wèn)題描述的清晰一點(diǎn)嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。
好的老師,問(wèn)題是這樣的,之前都是亂賬,現(xiàn)在要建立一套賬務(wù),現(xiàn)在有一筆之前的應(yīng)付要結(jié)算,我們現(xiàn)在只有現(xiàn)金的流水賬,我想問(wèn)下今天結(jié)算的這筆賬應(yīng)該怎么按照正規(guī)的會(huì)計(jì)核算去登記
你好,要將這個(gè)現(xiàn)金的流出和流入的差額確認(rèn)這個(gè)應(yīng)付賬款的
您可以再說(shuō)的詳細(xì)一些嗎,謝謝
比如你們是要付100元,然后現(xiàn)金流入30.,現(xiàn)金流出50,那么計(jì)算一下就是100-30%2B50=120
謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d