久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,沖銷以前年度重復入帳的固定資產(chǎn)和長期待攤費用,應該怎樣做分錄呢?

2020-11-01 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-01 13:18

直接按原樣的進行沖紅處理。就可以了。

頭像
快賬用戶9088 追問 2020-11-01 14:11

老師,已經(jīng)計提折舊和攤銷的部分怎么處理呢?

頭像
快賬用戶9088 追問 2020-11-02 09:08

老師,幫我解答一下吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 10:30

一、這個是需要看你以前的賬務處理的分錄,再談如何后期賬務處理。 二、因為前期的賬務處理,影響后期的賬務處理。

頭像
快賬用戶9088 追問 2020-11-02 13:11

老師錯入帳的固定資產(chǎn)己計提折舊,現(xiàn)在沖銷固定資產(chǎn),折舊需要做帳務處理嗎

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
直接按原樣的進行沖紅處理。就可以了。
2020-11-01
負數(shù)沖掉,之前多折舊多攤銷也負數(shù)沖掉
2020-11-02
按準則,借管理費用 負數(shù),貸累計折舊, 這樣,但是這個不實用 ,你需要這個記錄下那些是以前年度的,你匯算清繳需要納稅調(diào)增不能影響本年利潤
2020-11-03
你好 借:營業(yè)外支出 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-10-30
你好 ,盤盈固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn)貸:未分配利潤調(diào)整所得稅時:借:未分配利潤貸:應交稅費——應交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時:借:未分配利潤貸:利潤分配——未分配利潤
2024-04-17
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×