借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。
你好,咨詢一下如果六月份有留底的發(fā)票月底結(jié)轉(zhuǎn)需要做分錄嗎?
老師好!六月份我有留底稅,七月份也有那分錄怎么做
六月份,貨已經(jīng)發(fā)出去了,錢也收到了,但是發(fā)票七月份才開,這筆帳怎么做分錄?七月份的發(fā)票可以做進六月份抵扣進項稅嗎
老師,六月份的印花稅沒有計提也沒有做賬,七月份交了,七月的分錄怎么做?
老師,請問,七月份發(fā)的六月份工資,六月份原來的會計沒有計提工作,怎么辦呢?我七月份怎么做賬呢
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請把律師事務所整套賬務處理發(fā)我下
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
那進項跟銷項金額不平啊
你好,你的進項20 銷項13 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7 應交稅費應交增值稅銷項13 貸應交稅費應交增值稅進項20 那一個不平
7月份還有留抵稅的分錄怎么做
七月份做七月份兒的不需要管 也是這樣做
老是這樣的我六月份有留抵稅285.28我七月份銷項稅是3392.19我進項稅是3342.73那我分錄怎么做,285.28也留抵到七月份來哦
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅285.28 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 六月份銷項進項多少自己填寫
還是不平的
老師分錄還是不平的應該七月份留抵是235.82
你好,六月份兒的進項和銷項分別是多少?