你好,直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以。
老師,購(gòu)買(mǎi)辦公用品收到增值稅普通發(fā)票,分錄 借:管理費(fèi)用 323.01 應(yīng)交費(fèi)用-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 41.99 貸:銀行存款 365 還是管理費(fèi)用直接是價(jià)稅合計(jì),謝謝
公司采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式開(kāi)具增值稅發(fā)票,拿到的的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,如果購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)含稅金額10000,稅金600,做賬是 借:管理費(fèi)用10000 貸:銀行存款10000嗎? 還是: 借:管理費(fèi)用-9400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)額 600 貸:銀行存款-10000
公司的快遞費(fèi),買(mǎi)辦公軟件的這些,開(kāi)的普票,做賬的時(shí)候要記借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款嗎,可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)付了沒(méi)有收到發(fā)票,做了一筆管理費(fèi)用。第二個(gè)月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖減管理費(fèi)用呢?謝謝!
提問(wèn):老師,員工差路費(fèi),如果是一般納稅人,就借:.管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款。高鐵票的話,按照9計(jì)提稅金。借管理費(fèi)用-交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。 如果是小規(guī)模納稅人,直接做借管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款,對(duì)不?
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣(mài)了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開(kāi)票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷(xiāo)售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷(xiāo)不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題