你好,費(fèi)用或成本科目一般是按照使用部門做處理
老師,你好,請(qǐng)問做分錄時(shí),是按照?qǐng)?bào)銷人的部門來做分錄 還是按照所使用物品的部門?
老師,你好!請(qǐng)問一下所得稅匯算清繳都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的嗎?還是部分行業(yè)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,做賬的時(shí)候工資是按銷售,管理費(fèi)用分就好 了吧?是否還要再按部門分?
請(qǐng)問老師 如果公司按不同部門確認(rèn)收入 費(fèi)用 成本 利潤(rùn)分配也是按照不同部門的利潤(rùn)來分配利潤(rùn) 這樣的情況要做3個(gè)賬套嗎?但是有些費(fèi)用又是共同承擔(dān)的,這樣應(yīng)該做賬?有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師指點(diǎn)一下
(找郭老師回復(fù)一下)老師,我們公司有很多部門,平時(shí)做賬的時(shí)候,比如一筆支出,由三個(gè)部門分?jǐn)偅揖头謩e做成了三個(gè)部門的費(fèi)用,現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是A部門支出了10萬塊,由ABC三個(gè)部門承擔(dān),按照平時(shí)我就分別做成費(fèi)用就行了,可現(xiàn)在B部門把它承擔(dān)的那部分轉(zhuǎn)回給A部門了,請(qǐng)問現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么寫分錄呢 我怎么都做不平
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎