您好 所得稅匯算清繳都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條:“企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外”的規(guī)定,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則進(jìn)行稅前扣除是沒有爭(zhēng)議的。
請(qǐng)問老師,所得稅法規(guī)定企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制繳納稅款,但是有合同又可以按照合同,怎么覺得矛盾,還是我沒有理解清楚,請(qǐng)老師給予指導(dǎo)
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳時(shí),怎么查看哪一筆收入未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的呢?然后調(diào)增
老師,你好!請(qǐng)問一下所得稅匯算清繳都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的嗎?還是部分行業(yè)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,你好!合伙企業(yè)經(jīng)營所得匯算清繳,自然人合伙人,21年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制少確認(rèn)收入了,還有部分成本發(fā)票沒有確認(rèn),我現(xiàn)在要怎么更正,涉及哪些稅
老師您好,我們單位有一筆未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入和成本 現(xiàn)在匯算清繳時(shí)。收入填在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,請(qǐng)老師答疑
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?