你好 是的,您的描述是正確的
老師您好,麻煩問一下,8月份的進(jìn)項(xiàng)票產(chǎn)品數(shù)量少開了,總金額跟購買合同是一致的,進(jìn)項(xiàng)票已購選退稅認(rèn)證,如果退回廠家重新開具的話,是不是我們這邊開具紅字信息表,讓對方?jīng)_紅重開就可以
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
你好 麻煩問一下 紅沖了一張以前開的發(fā)票 然后重新開具 進(jìn)項(xiàng)稅額然后一正一負(fù) 這就導(dǎo)致本月的認(rèn)證稅額 和稅務(wù)系統(tǒng)上的金額正好錯(cuò)一個(gè)新開票的差價(jià) 該怎么處理 還是直接認(rèn)證 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來嗎 我們是購買方
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺(tái)是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
學(xué)堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發(fā)票已出口退稅認(rèn)證,因出口退稅過不去讓對方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫,那沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅如何填寫呢?沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅跟重開的進(jìn)項(xiàng)稅差1分錢,請教老師了,謝謝!
請問,有擔(dān)保的貸款,支付第三方的擔(dān)保費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,謝謝
老師,您好,民非企業(yè)(教育協(xié)會(huì)),協(xié)會(huì)收個(gè)人認(rèn)證費(fèi),認(rèn)證是會(huì)員單位做的,這個(gè)協(xié)會(huì)能開具發(fā)票嗎?
招待客戶的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票,稅額可以抵扣嗎?分錄是什么?
公司收的加盟費(fèi)怎么入賬
老師,請問掛靠別的單位做的項(xiàng)目,我們開簡易計(jì)稅施工服務(wù)發(fā)票給上游公司,我們下游公司給我們開施工服務(wù)發(fā)票,我們交稅睡,下游開的發(fā)票今金額可以抵減價(jià)款后算稅嗎
老師 我這個(gè)月更正2023年的增值稅報(bào)表產(chǎn)生的稅費(fèi)需要做計(jì)提嗎,還是直接做繳納就可以
老師,我們進(jìn)貨對方給我們公司開了發(fā)票,但是錢是領(lǐng)導(dǎo)私戶轉(zhuǎn)過去的,還不是法人這個(gè)怎么備注一下呢?
老師,一個(gè)客戶每月都有三家公司給他發(fā)工資,怎么規(guī)避個(gè)稅?
廣州出口椅子到越南關(guān)稅是多少呀?
郭老師,中級的年金怎么看不懂,怎么記憶和理解