你好,如果匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的,你可以做以前年度損益調(diào)整紅沖
如果前期未開票申報多申報了,并且跨年了怎么搞?之前開票確認過收入,后來不知道又作為未開票收入申報了一下
一般納稅人增值稅申報,之前申報了未開票收入,現(xiàn)在又開票了,怎么申報?在未開票申報負數(shù)嗎?
老師,如果申報了未開票收入,次月又開票了,之前已經(jīng)申報填寫的金額,怎么處理???
之前申報增值稅普通發(fā)票時,申報了未開票收入,年底了不開發(fā)票,跨年未開票收入一直在申報表里,沒有沖完,有什么影響?
老師,請問,去年確認過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補開發(fā)票,那么之前申報的未開票收入如何處理呢
老師,自然人股權轉讓。轉讓款的匯款憑證需要在整個轉讓流程里出現(xiàn)嗎?是稅局要,還是工商要?
資產(chǎn)負債表和利潤表的勾機關系是什么老師,比如凈利潤增加,對資產(chǎn)負債表的影響
試算平衡表是科目余額表嗎?
資產(chǎn)負債表的未分配利潤是和公戶上的錢不一致怎么辦,未分配利潤的的錢扣除百分之20,可以提出來吧
制造業(yè),固定資產(chǎn)折舊只有生產(chǎn)費用沒有制造費用合理嗎
個體工商戶開公戶的壞處有哪些
我們是商貿(mào)公司,購買卡板,這個卡板需要折舊嗎
請問,知道水母報告么[破涕為笑],謝謝
老師,我公司收的類似于服務費的款,對方不要發(fā)票這個賬掛了兩年了,應該怎樣處理呢!
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會計分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
是去年的!然后我這邊今年發(fā)現(xiàn)了!原來會計開過票了,然后這邊會計未來票收入!然后我剛接手不知道又重新申報了一下!現(xiàn)在怎么搞?
你接手之后,這個是今年做的嗎?
原來會計開票借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費:銷項 然后后來錢來了!出納當做個人款做:借:銀行存款 貸:預收賬款——個人 我接手的時候以為是不需要開票的個人!然后申報的時候借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 作為無票收入申報了
也是去年做的!主要我一直以為這個賬沒有要回來!然后問出納!后來才發(fā)現(xiàn),原來申報重復了
如果不修改去年的匯算 幾年在未開具發(fā)票一看填寫負數(shù) 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)
可以在未開票收入一欄填寫負數(shù)么?就是填寫之前多開票的數(shù)字!然后財務軟件賬務處理把賬面上的應收賬款全部紅沖了,就可以了吧?跨年不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整可以吧?
是的 不修改匯算清繳的可以
摘要怎么寫?調(diào)整2019年某某號憑證和某某號憑證未開票收入重復申報!還是怎么寫?
紅沖某某憑證之前多做的某某業(yè)務。