您好 在未開(kāi)票申報(bào)負(fù)數(shù)
一般納稅人增值稅申報(bào),之前申報(bào)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在又開(kāi)票了,怎么申報(bào)?在未開(kāi)票申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師 您好 請(qǐng)問(wèn) 之前申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)了“未開(kāi)票金額”,現(xiàn)在開(kāi)票了 怎么申報(bào)?
一般納稅人之前沒(méi)有開(kāi)票,也申報(bào)過(guò)的收入,現(xiàn)在開(kāi)票了,該怎么沖那筆申報(bào)收入,申報(bào)表該怎么申報(bào)
之前申報(bào)增值稅普通發(fā)票時(shí),申報(bào)了未開(kāi)票收入,年底了不開(kāi)發(fā)票,跨年未開(kāi)票收入一直在申報(bào)表里,沒(méi)有沖完,有什么影響?
老師您好,一般納稅人增值稅申報(bào),未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)了后面又開(kāi)票了要怎么申報(bào)?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
跨年也可以吧?
是的 跨年也可以的
就是這個(gè)金額一定只能是這月一張發(fā)票開(kāi)票的金額嗎
不是的啊? 不過(guò)這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票金額要大于未開(kāi)票的金額 不然實(shí)際銷售額負(fù)數(shù) 申報(bào)表無(wú)法保存 要去稅務(wù)大廳柜面申報(bào)