你好,票肯定退不回來了。只能掛賬處理。 可根據(jù)最終結算開紅字
老師,前兩天開了28萬發(fā)票出去,但是甲方要更改用另一家公司的名開票,前面的票已經(jīng)退回來了,怎么處理?只能作廢嗎?
建筑公司開出70萬的票,票甲方已經(jīng)認證,最后結算甲方只給50萬,剩余20萬不給了,要怎么處理,票可以退回來嗎
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務公司,勞務公司開發(fā)票給建設公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應付-勞務公司嗎?那勞務公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務公司又怎么做賬呢?
你好老師 對方公司開給我公司105萬的發(fā)票,我們只付了50萬出去,剩余的55萬一直掛著沒有從對公戶付,對方的公司已經(jīng)注銷了,這個賬怎么處理,但是這比卡老板已經(jīng)以個人名義支付給對方法人了。
公司開出10萬專票給客戶,客戶已經(jīng)抵扣,后來結算時客戶只結算了80萬元,那么專票上多出來的20萬元怎么處理?能不能開紅字發(fā)票20萬元?
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調整呢 賬上要怎么調整呢
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師你的意思是最終結算的時候,剩余不給我們的錢全開成紅票去沖是嗎
最終有一個合同審定價。不過一般開票的時候都有結算書的
這樣的話,票都開出去了,還被認證過了,這票是購買方開紅票,還是我們開紅票
對方發(fā)起,如果不這樣的話這就像等于是債權,可以向對方發(fā)催賬函
那我們這邊稅都已經(jīng)繳過了,最后還要申請退稅嗎
沒法退的,這個退不了
那我們開出來了紅票怎么入賬,老師可以說的具體點嗎
跟開出去的一樣負數(shù)就可以,紅字發(fā)票的話自動沖減你的銷項稅額