你好,什么原因產(chǎn)生的不可以抵扣,一般是直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以不用開(kāi)紅字發(fā)票。
去年的專票已經(jīng)認(rèn)證并且已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專票不能抵扣,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要對(duì)方開(kāi)紅票嗎?其中專票合規(guī)金額正確。
收到今年開(kāi)的沖紅的去年的專票 去年已經(jīng)抵扣了 怎么做分錄 需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,收到的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,是需要銷售方開(kāi)紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票給我們吧,另外,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票不需要郵寄給銷售方吧
老師我方開(kāi)出的專票,金額開(kāi)錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)我去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,開(kāi)的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開(kāi)的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買(mǎi)房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問(wèn)一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問(wèn)老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
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不符合抵扣的條件,應(yīng)該全部計(jì)入成本,當(dāng)時(shí)抵扣了。
你好,這樣做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以不用開(kāi)紅字發(fā)票。
是不是這樣做,借成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎?
你好!去年的成本用以前年度損益調(diào)整科目代替。