同學(xué)你好,原來(lái)的分錄是如何做的;
發(fā)票稅額258元,直接進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,做完憑證后發(fā)現(xiàn)258元有一部分得入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
所有的成本發(fā)票入賬后,一部分進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬務(wù)處理呢??這部分進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)嗎??
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒(méi)有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額, 12.月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
老師好,請(qǐng)教下您 1.取得,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 2.認(rèn)證不能抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)待:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 3.同時(shí)計(jì)入成本,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)我有兩個(gè)問(wèn)題1,第二個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額)和第三個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不互轉(zhuǎn)嗎?比如,借:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅)2.第三部,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是不是最后是借,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
你好老師,以前年度有個(gè)賬是這樣的,收到一張專(zhuān)票,記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了,但是后來(lái)調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)了,月末時(shí)發(fā)現(xiàn),本月都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入,所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果家庭存款800萬(wàn)+,無(wú)房貸車(chē)貸各種貸,女還有8年退休,請(qǐng)問(wèn)可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實(shí)際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的盈虧反推出來(lái)的,現(xiàn)在有個(gè)情況,月底盤(pán)點(diǎn)的半成品以及成品,系統(tǒng)沒(méi)有做完工入庫(kù),現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)有盈虧數(shù)量,請(qǐng)問(wèn)需要反推還是不用?
老師,庫(kù)存商品,進(jìn)銷(xiāo)存比財(cái)務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì),且供應(yīng)商開(kāi)具了我方已經(jīng)銷(xiāo)售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒(méi)付尾款 發(fā)票沒(méi)開(kāi)具是否要入賬
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開(kāi)了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱(chēng)影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
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借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
同學(xué)你好 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
已經(jīng)借方做到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-13% 我們現(xiàn)在是憑證想調(diào)整部分到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以,不需要調(diào)減進(jìn)項(xiàng);進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是減少了進(jìn)項(xiàng)稅額