同學(xué)你好,原來(lái)的分錄是如何做的;
發(fā)票稅額258元,直接進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,做完憑證后發(fā)現(xiàn)258元有一部分得入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
所有的成本發(fā)票入賬后,一部分進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這部分進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬務(wù)處理呢??這部分進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)嗎??
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒(méi)有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額, 12.月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 也沒(méi)有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
你好老師,以前年度有個(gè)賬是這樣的,收到一張專票,記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了,但是后來(lái)調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)了,月末時(shí)發(fā)現(xiàn),本月都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入,所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎
2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出虛開(kāi),現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣2020年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的一部分,同時(shí)稅務(wù)局讓補(bǔ)交所得稅10萬(wàn)元,應(yīng)該怎樣做分錄?比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元,勾選現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn),交20萬(wàn)增值稅,勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬?成本入現(xiàn)在嗎?稅務(wù)局讓補(bǔ)10萬(wàn)所得稅
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
同學(xué)你好 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
已經(jīng)借方做到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-13% 我們現(xiàn)在是憑證想調(diào)整部分到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以,不需要調(diào)減進(jìn)項(xiàng);進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是減少了進(jìn)項(xiàng)稅額