只有虧損才不交企業(yè)所得稅,這個(gè)是絕對(duì)化了,要是以前年度虧損大于這個(gè)盈利也會(huì)不交

老師好,問(wèn)下我二季度利潤(rùn)17萬(wàn),申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤(rùn)是6萬(wàn),這樣二季度所得稅就少交了,我想問(wèn)的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候,利潤(rùn)總額數(shù)是不是得填寫利潤(rùn)表上的全年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)6萬(wàn)加三季度利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤(rùn)總額沒(méi)有關(guān)系是嗎?二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)應(yīng)交所得稅沒(méi)交那么多,那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好,請(qǐng)教所得稅季度申報(bào)表問(wèn)題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額是6萬(wàn),交稅3000,二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn),迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(wàn)(電腦自動(dòng)蹦出來(lái)),補(bǔ)交稅500,,這月申報(bào)三季度,利潤(rùn)總額是22萬(wàn),在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)又自動(dòng)蹦出來(lái),我想問(wèn)的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)???
所得稅季度不交,年度交稅:這種納稅方式不是最好的選擇,不利于投資人進(jìn)行投資。季度不交,那利潤(rùn)表上反映是虧損的;年度交稅,匯算清繳的數(shù)額不會(huì)出現(xiàn)在本年的利潤(rùn)表上,所以本年度的利潤(rùn)表上會(huì)一直虧損,則不利于投資人進(jìn)行投資。 老師。這句話是什么意思?不太理解,季度不交,為什么那利潤(rùn)表上反映是虧損的
老師 去年虧損 現(xiàn)在根據(jù)今年利潤(rùn)表算出來(lái)盈利要交稅 那第四季度交了稅 匯算清繳可能應(yīng)納稅所得額是負(fù)的 會(huì)不會(huì)退稅?
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤(rùn)表,我仔細(xì)對(duì)了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)19年第三季度行為有正利潤(rùn)總額,計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí),報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒(méi)有要交稅,但這筆計(jì)提費(fèi)用,它一直沒(méi)進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
老師,外貿(mào)二手車,需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票要怎么開(kāi)的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢


季度這個(gè)預(yù)繳是根據(jù)賬上的這個(gè)利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損-固定資產(chǎn)一次扣除優(yōu)惠等之后去 交企業(yè)所得稅預(yù)繳