虛開發(fā)票 你們是建筑勞務(wù)合同
老師,我是建筑企業(yè),勞務(wù)分包給其他工程隊(duì),對(duì)方是一般納稅人,他開出3%的專票機(jī)械租賃,請(qǐng)問(wèn)我收下來(lái)違規(guī)嗎?有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是建筑安裝一般納稅人(有資質(zhì)),承接回來(lái)的工程,后分包給下屬勞務(wù)公司,這個(gè)勞務(wù)公司為一般納稅人,無(wú)資質(zhì),他開的9個(gè)點(diǎn)專票我們可以抵扣嗎。
老師,我們單位是建筑施工單位,供應(yīng)商開給我們一張機(jī)械租賃發(fā)票,升降機(jī)帶人工,稅目為建筑服務(wù),但是稅率為3%,對(duì)方為一般納稅人,對(duì)方說(shuō)他們是營(yíng)改增前取得的機(jī)械,所以一直開具的是3%,但是現(xiàn)在的問(wèn)題是,這個(gè)不屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃,而屬于建筑服務(wù),按理說(shuō)他們不能開3%的發(fā)票,還是說(shuō)我理解的有問(wèn)題,請(qǐng)老師解惑一下,謝謝
請(qǐng)問(wèn),老師,我們是建筑勞務(wù)企業(yè),我們是勞務(wù)分包,有個(gè)工程有部分工程包給其他單位了,對(duì)方也是勞務(wù)公司,他給我們開的專票3%,開的建筑服務(wù)—工程服務(wù),我們能用這個(gè)發(fā)票嗎?我們本來(lái)是勞務(wù)分包,會(huì)不會(huì)涉及轉(zhuǎn)包?不能轉(zhuǎn)包,是吧?
我公司的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)械租賃建筑安裝工程,近年來(lái)的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機(jī)械租賃,開出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機(jī)械租賃,稅務(wù)局核定說(shuō)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機(jī)械租賃,必須做增值稅加計(jì)抵減申報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)局處理的對(duì)嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?