同學(xué)您好,是需要計提的,借管理費用等——社保或公積金貸應(yīng)付職工薪酬——社?;蚬e金
個人的社保公積金需要計提嗎 要計提的話是其他應(yīng)收款還是應(yīng)付款嗎(計提的) 借:其他應(yīng)收款-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 (繳納時)借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款 這是應(yīng)收款 那要是應(yīng)付款 該怎么做呢 還有勞務(wù)派遣人員我們會有返費發(fā)給員工,之前的會計是走其他應(yīng)收款 一直沒有沖平 我們沒有發(fā)票 怎么操作下個步驟
社保計提,借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
對方那個也是財務(wù),是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費用-社保費 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計提工資時, 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對嗎?
老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計提本月工資 借:管理費用——員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計提和繳納本月社保: 借:管理費用——員工社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:其他應(yīng)收款——員工社保(個人部分) 貸:銀行存款 下個月發(fā)上月工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個人) 貸:銀行存款
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
您這其他應(yīng)收款或應(yīng)付賬款是意思,計提的是公司承擔(dān)的部分
這個分錄不是企業(yè)交的那份,走管理費用嗎 這個是個人的要是走其他應(yīng)付款的 他的計提和繳納如何做呢
個人承擔(dān)的部分是不需要計提的
還有勞務(wù)派遣人員我們會有返費發(fā)給員工,之前的會計是走其他應(yīng)收款 一直沒有沖平 我們沒有發(fā)票 這個能轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎 有風(fēng)險嗎(有其他辦法能提供嗎)
您這返費具體是什么意思
是我們給招來的員工返點補助,還有個人社保不計提的話 走借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款時 后續(xù)轉(zhuǎn)到哪里呢 不是一直掛在賬上嗎
發(fā)工資的時候扣除,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款,您返費的時候是以前有沒有掛賬?
返費一直掛賬上,個人要是不計提,其他應(yīng)付款貸方金融不是越來越大嗎 怎么沖減掉
那您是返給員工的,是不是可以沖減工資嗎
個人社保的其他應(yīng)付款是不會有余額,繳納社保,借應(yīng)付職工薪酬—社保(公司承擔(dān)部分)100其他應(yīng)付款—社保(個人承擔(dān)部分)30貸銀行存款130 支付工資的時候,借應(yīng)付職工薪酬——工資1000貸其他應(yīng)付款——社保(個人承擔(dān)部分)30貸銀行存款970