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老師你好!我公司(小規(guī)模)現(xiàn)在補(bǔ)交2019年一鍵報(bào)警器費(fèi)用,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是公司變更前的名稱(chēng)的,說(shuō)欠費(fèi)補(bǔ)交只能開(kāi)以前公司名稱(chēng)(公司更名至今已經(jīng)一年),這個(gè)發(fā)票能入賬嗎?怎樣處理好呢

2020-10-29 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 11:13

這個(gè)可以做,這個(gè)就是做以前年度損益調(diào)整,之前沒(méi)有做費(fèi)用吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 11:14

想稅前扣除就需要去納稅調(diào)減之前的申報(bào)表,匯算清繳

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快賬用戶(hù)1600 追問(wèn) 2020-10-29 11:18

2019年沒(méi)做費(fèi)用,那現(xiàn)在做分錄是不是 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:銀行存款 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2500 貸:以前年度損益調(diào)整 2500 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 7500 貸:以前年度損益調(diào)整 7500 這么做對(duì)嗎老師?然后調(diào)整年度企業(yè)所得稅匯算申報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 11:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2500 貸:以前年度損益調(diào)整 2500 一般是不做這個(gè),

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齊紅老師 解答 2020-10-29 11:25

實(shí)際交稅才做,后面有退稅這個(gè)才做,

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快賬用戶(hù)1600 追問(wèn) 2020-10-29 11:27

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-29 11:29

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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