你好,建議是直接紅沖就可以。
老師, 1、是不是每月月底計提城建稅、教育費附加. 、地方教育附加、印花稅、水利基金?計提的分錄老師可以發(fā)一下嗎? 如果遇到免,是在每月月底記入營業(yè)稅金及附加,2、繳納是不是都在申報期內,也就是下月初申報期內?做繳納的會計分錄? 3、繳納時適用國家稅收優(yōu)惠政策等(月小于10萬元,季度小于30萬元),將減免的部分記入營業(yè)外收入同時要不要沖掉營業(yè)稅金及附加呀? 老師可以發(fā)一下減免的會計分錄嗎?
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師您好,我是一般納稅人,七月份計提了附加稅之后在8月繳納的時候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問題來了,第三季度的報表里面,營業(yè)稅金及附加這一欄,因為8月憑證結轉損益的時候就有了貸方負數(shù),所以導致第三季度本期的教育費附加這一欄金額對不上本月實際的教育費附加,這怎么辦呢?第三季度報表這樣正確嗎?
公司是一般納稅人享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,在9月我按增值稅的稅額計提了教育費附加及地方教育附加,然而在10月申報時,卻給減免了,請問老師我計提的9月這張憑證是直接沖減,還是把稅額調整為營業(yè)外收入
老師,我們公司1月實際附加稅為352.87元,根據(jù)財稅{2016}12號第一條 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元納稅義務人免征教育費附加,本月減免147.03元。我2月報稅時,減免了147.03。那我現(xiàn)在做1月的賬務,是不是還是計提352.87附加稅,到2月實際繳稅后做賬時,再把減免的147.03元,做借 應交稅費-教育附加,地方教育附加 貸 營業(yè)外收入 來過渡 還是沖管理費用?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,我之前當月租金水電費出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當月出當月,水電4月掛其他應付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應商直接轉錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結算,應該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時候提示:注冊資本和股東認繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個表上
那10月也開了50000,可以直接不用計提嗎
你好,可以不用計提的
今年聽了會計繼續(xù)教育,中華網(wǎng)校的老師上課說要營業(yè)外收入,不能紅沖
可以的 減免了可以直接不做賬
不是說一般納稅人,附加稅不能減免嗎
月銷售額10萬免地方教育和教育附加