您好 請問是要抵減企業(yè)所得稅么
老師,我們是建筑行業(yè),這個月開了55萬的銷項(xiàng)票,但只要15萬的材料進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,增值稅該交多少交多少,能不能收40萬的勞務(wù)普票抵所得稅呢?
老師,我們是建筑行業(yè),本月開銷項(xiàng)發(fā)票是1901045,增值稅是156967.02,我要開來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才能把這個增值稅156967.02的稅抵扣完?進(jìn)項(xiàng)金額怎么計(jì)算?
老師,你好,請問我們是建筑公司一直開票開的都是建筑類 9個點(diǎn)的增值稅專票,我們是簡易計(jì)稅,收到的增值稅專票,不應(yīng)該都是能抵扣嗎?上個月收到進(jìn)項(xiàng)多,我抵的少,多交了增值稅,請問現(xiàn)在收到稅務(wù)這個通知我要怎么弄?
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項(xiàng)票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
公司開100萬的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進(jìn)項(xiàng)票是6個點(diǎn)的請問開多少合適?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計(jì)分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計(jì)分錄?
老師,請問定期定額征收的銷售電動車的個體戶,需要做賬嗎?
老師你好就是個人王峰轉(zhuǎn)款到基本戶支付保險費(fèi),這個個人的付款單能不能直接沖保險發(fā)票,還是怎么處理,麻煩寫下分錄
老師當(dāng)月收入過高,可以暫估其他應(yīng)支出的費(fèi)用嗎?
請問老師,機(jī)票動車票我是怎么抵扣,在增值稅報表上填嗎,還是在發(fā)票抵扣勾選那操作什么
老師,投資損失是在利潤表中哪里體現(xiàn)呢
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是的,55萬的建筑工程開40萬的勞務(wù)票抵減企業(yè)所得稅可以嗎?
老師,建筑行業(yè)的材料票和勞務(wù)票有沒有一定的比例?
55萬的建筑工程開40萬的勞務(wù)票抵減企業(yè)所得稅可以 請問是清包工或者甲供材嗎
是包工包料的。
那最終材料要占比60%左右 人工30%
材料票不夠,只有30%,能不能勞務(wù)票開60%抵所得稅呢?
工程施工中 可以這樣
那整個工程結(jié)束后,材料票和勞務(wù)票有沒有什么比例要求呢?
老師,我們整個工程有300萬,但只有90萬的材料進(jìn)項(xiàng),增值稅該交多少交多少,企業(yè)所得稅能不能開200萬的勞務(wù)票來抵呢?
一般工程材料60%左右 人工30%左右 機(jī)械5% 其他5%