你好 你沒有這個經(jīng)營范圍是吧
請問我是建材批發(fā)商貿(mào)公司,收到了設(shè)計服務(wù)的發(fā)票 我以6%開給對方公司 對方公司說不收 說是不能開6% 要開13% 沒有在稅局做備案什么的 讓我作廢 這合理嗎?
我公司自建廠房部分出租給別的公司,開了9%租賃費發(fā)票,現(xiàn)對方要求我們開水電發(fā)票,我們收到電力公司開的13%電費票和水務(wù)公司開的3%水費發(fā)票,問了稅局有的說可以開13%電費9%的水費給對方,有的說我們是代收性質(zhì)只能開現(xiàn)代服務(wù)6%代收水電費發(fā)票,請問我要怎么開呢?水可以用簡易征收嗎?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點嗎?因為是建筑公司,按道理應(yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
老師,請問一下,我們是水果廠,我們購買了設(shè)備,我們財務(wù)經(jīng)理在收票的時候發(fā)現(xiàn),對方公司開的發(fā)票出了設(shè)備正常的發(fā)票,還有安裝服務(wù)費的發(fā)票,但是服務(wù)費發(fā)票對方是開的6個點,我們經(jīng)理說不行,是9個點,我沒有明白呢,對方公司能開幾個點我們就收幾個點的發(fā)票呀,為什么6個點的發(fā)票不對呢??
自己的兩家公司對開了發(fā)票。他說當(dāng)初叫我作廢的,現(xiàn)在沒作廢。我說了之后他叫我補這個稅金要6萬元。這個怎么辦能不能有什么補救方法?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
沒有 就是臨時的
之前我在會計學(xué)堂問的 跟我說開6% 結(jié)果人家說不對
你給對方提供的是設(shè)計服務(wù)嗎?
就是我們買的橫幅 別人開給我們的發(fā)票是 設(shè)計服務(wù) 橫幅 我們再賣給客戶
那你是廣告制作的。 你需要增加這個經(jīng)營范圍,你沒有范圍,不允許開發(fā)票。
只是臨時賣的啊 又不是一直 這種不用增加的
超過經(jīng)營范圍的票 偶爾是可以開的 只要不一直開 學(xué)中級經(jīng)濟法的時候 書上也說了 超過經(jīng)營范圍的 也是有效的
你稅務(wù)局允許偶然業(yè)務(wù)自己開發(fā)票嗎?你報稅的時候能申報服務(wù)一欄嗎?
不能嗎?沒報過
我這邊如果沒有服務(wù)的稅種,認(rèn)定沒法申報,填寫不了,它是灰色的。