同學(xué)你好 借開辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 借銀行 貸開辦費(fèi) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 銀行里有錢就可以退
老師,新公司成立時刻章的費(fèi)用由員工墊付,隨后刻章處又將費(fèi)用退回到公戶,現(xiàn)在要退給員工該如何做?都需要什么才能退給員工?
老師,我想請問一下,我們公司在9月完成注冊的,正好趕上季報,9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費(fèi)用的發(fā)票(一張是代理服務(wù)費(fèi),一張是刻章的費(fèi)用),9月我們公司賬上也沒有錢,所以為了報稅,我就做了一筆,借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬元,那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢?
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費(fèi)用怎么處理?
老師您好,我這邊有一個分公司,但是平時是單獨(dú)做賬的,這一次總公司與分公司一起做了一個團(tuán)建,說好了所有費(fèi)用開支由總公司出,但是現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票又開成了分公司的名字,這些費(fèi)用先都是由分公司的一個員工墊付,現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對公戶,然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工,但是我們這邊也不掛費(fèi)用,這個賬我應(yīng)該怎么做
老師,請教一下,公司里發(fā)生了工傷,然后住院的費(fèi)用都是我們公司出的現(xiàn)金,現(xiàn)在走完了工傷流程,然后公戶也到了報銷的錢1萬左右,但這個錢,我們需要再給到員工了,因為當(dāng)時住院員工沒有負(fù)擔(dān) 。我這個賬上掛的這筆錢,怎么銷賬?,F(xiàn)在當(dāng)時住院的記錄中的那張原始憑證已經(jīng)給到工傷認(rèn)定中心了,我也沒有復(fù)印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個員工的?;蚴潜仨氝@個員工打收條,由掛賬變成現(xiàn)金支付?怎么做賬合理,需要什么附件?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
那他需要提供什么東西呢?
當(dāng)時刻章處只給他了一張未蓋章的收款收據(jù)
有收據(jù)也行,反正后期退回來了