你好 你是購買方的話 你之前是做了認(rèn)證沒有
老師我這個(gè)月的專票收到了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄???
老師,我9月的電費(fèi)因?yàn)闆]有收到發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,這個(gè)月收到專用發(fā)票了怎么寫分錄。謝謝
老師你好,我們九月份升為一般納稅人,11月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有銷項(xiàng)稅,同時(shí)收到了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,目前這些發(fā)票我還沒有進(jìn)行認(rèn)證,請問老師我該怎樣做賬,分錄怎樣寫?。吭撛鯓訄?bào)稅啊
老師,這月發(fā)現(xiàn)上月開錯(cuò)了一張專票,就在這月開出負(fù)數(shù)專票,我應(yīng)該怎么做分錄?
給供應(yīng)商開具了紅字信息表然后收到了供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票(專票),我收到負(fù)數(shù)發(fā)票(專票)后怎么寫會計(jì)分錄?行業(yè)是銷售酒,一般納稅人。
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
做了的, 也抵扣了
你好? ? ? ? ?那你就做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 我看下你之前做的分錄? ?這樣好判斷科目? ?
老師我上個(gè)月是這么做的
你好現(xiàn)在做 :借工程施工? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 這個(gè)金額就是你進(jìn)項(xiàng)稅的金額哦 。? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款 ?這樣就對了? ?
那我工程施工的金額也寫進(jìn)項(xiàng)稅額?
你好? ? 是的? 都是寫進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)的金額 做轉(zhuǎn)出? ?
老師再麻煩問下,建筑的稅負(fù)是多少呢?另外我怎么算我的稅負(fù)
你好? ? 稅負(fù) =應(yīng)交稅費(fèi)除以營業(yè)收入這樣來計(jì)算地? ? ?