同學你好 你們分包出去的可以扣除分包之后繳納,按照差額做稅
老師,我們是建筑企業(yè),總承包,現(xiàn)在把勞務分包出去了,現(xiàn)在要撥付工程款了,分包方開的勞務發(fā)票服務名稱是:建筑服務?勞務費,這樣開對嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),總承包,公司只把勞務和輔材分包出去了,那我的科目設置,自己采購的材料記入材料費,那分包方給我們開的人工我記入分包成本嗎?
老師,建筑業(yè)差額計稅,要符合什么條件才可以差額呢?我們是建筑總承包方,把勞務和輔材分包了
老師,我們是總承包建筑企業(yè),把勞務和輔材分包了,對方開來的勞務費工程款普通發(fā)票,我怎么做分錄?可以差額嗎?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務和輔材分包了,我們公司規(guī)定一萬以上的材料必須從我們公司公對公付款,分包方先把款匯到我公司,我公司再代付出去,那一萬以下的,分包方自己買的,供應商把發(fā)票開給我們,這部分材料款分包方拿來發(fā)票,我們怎么走賬?
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結轉憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
公司財務總監(jiān)的工作職責有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調部分出來,才可以退稅,那我應該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請教問題,公司用每個月第一個工作日匯率為固定匯率,領導說月末不調匯。 2025年3月第一個工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務費發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調整涵蓋期間這節(jié),調整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經(jīng)轉到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
收到人工費普通發(fā)票,怎么做憑證老師?我的前任會計做的是:借工程施工,應交稅金-簡易計稅,貸:預付賬款,這樣對嗎?
差額納稅這樣做對的
普通發(fā)票可以價稅分離做嗎?
可以,差額納稅的就是這樣的
老師,對方提供的輔材發(fā)票也可以差額嗎?
分包發(fā)票才可以的哦,是工程服務的發(fā)票
建筑服務*工程款,或者建筑服務*人工費,是不是都可以
一般都是建筑服務工程款
老師,我申報繳稅,再怎么做這個簡易計稅呢?一直在借方呢
你開出去的時候抵減了
老師,肯定會有余額,余額怎么辦?
貸方余額是要繳納的所得稅
貸方余額是要繳納的增值稅,上面打錯了,不好意思
沒事的老師,填寫申報表簡易計稅怎么填呢?
就是按照3%的填寫對應稅率欄
差額的是不是填寫附表三呢?
對的,這個填寫附表三扣除
老師,給我們的工程款發(fā)票,備注欄有的寫了差額差稅,這是什么意思?有的沒寫
備注了的就是差額納稅的