同學(xué)你好 1.是的 2.對的
由于部分個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)無法提供完整、準(zhǔn)確的納稅資料,不能正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額,所以由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額或應(yīng)納稅額,這就是實(shí)踐中常見的“核定征收”。 核定征收一般有兩種形式:一種是確定征收率(部分地區(qū)稱為附征率),計(jì)算公式是: 應(yīng)納稅額=應(yīng)稅收入×征收率 另一種是確定應(yīng)稅所得率,計(jì)算公式是: 我想問的是第一咱的 征收率這個(gè)都是在什么范圍有沒有具體的各行業(yè)的征收率可以供參考 應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入×應(yīng)稅所得率 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×經(jīng)營所得5級累進(jìn)稅率
一般納稅人個(gè)人獨(dú)資企業(yè)實(shí)行查賬征交個(gè)稅按個(gè)體工商戶經(jīng)營所得5級超額累進(jìn)稅率交所得交個(gè)稅,是對的嗎? 其中所得額怎么計(jì)算,或者是中牟縣不是利潤表上的利潤總額?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體戶,投資者交完個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后,這些稅后利潤是正常轉(zhuǎn)賬給投資者的對吧,不需要再 另外交稅 了,這個(gè)分配利潤該怎么錄分錄呢,是核定征收的應(yīng)稅所得率進(jìn)行交個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的?
圖中是個(gè)體獨(dú)資企業(yè)、要做經(jīng)營所得稅匯算清繳,在自然人電子扣繳客戶端填報(bào)的表中幾個(gè)數(shù)據(jù)怎么填?如:收入總額是按他第十二月結(jié)賬后生成的利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)填嗎?
一般納稅人,利潤總額是45000,所得稅稅率是25%,計(jì)提所得稅是11250元,但是電子稅務(wù)局報(bào)企業(yè)所得稅是,其中有17000被上一年度虧損抵掉,這個(gè)抵減虧損部分在賬上需要有提現(xiàn)嗎?小微企業(yè),所得稅是按2.5%征收計(jì)提所得稅的時(shí)候是利潤總額的2.5%嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?