是的,這個(gè)是需要視同銷售,你這個(gè)無(wú)償贈(zèng)送沒(méi)有收益,所以這個(gè)賬上會(huì)計(jì)上面不做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師好,第三點(diǎn),無(wú)償贈(zèng)送其他單位或個(gè)人,確認(rèn)銷項(xiàng),但不確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好,老師,有兩個(gè)問(wèn)題,我想問(wèn)下,1),將購(gòu)進(jìn)的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,能視同銷售嗎,能確認(rèn)收入嗎?2),單位向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù)或者轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)能確認(rèn)收入嗎?
(請(qǐng)孺子牛老師回答) 請(qǐng)問(wèn)像題中電梯不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),應(yīng)該怎么做?答案中將采購(gòu)電梯和其他服務(wù)看成一個(gè)整體的勞務(wù),所以計(jì)入合同履約成本,但是為什么按履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入時(shí),又沒(méi)有確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)電梯部分的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位對(duì)外銷售一臺(tái)艾炙儀3000元,贈(zèng)送2箱艾條,請(qǐng)問(wèn)這種賬務(wù)怎么處理?是正常按3000元確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把艾炙儀和艾條一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,關(guān)于確定收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有三種情況,請(qǐng)老師幫忙確認(rèn)。 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購(gòu)和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷,但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入和報(bào)銷,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月呢?
老師,公司撿了一條狗,準(zhǔn)備放到公司養(yǎng),今天看病花了1千元可以入賬嗎,還有后續(xù)的開(kāi)銷可以入公司帳嗎
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅稅款怎么算
如果上季度是25萬(wàn),這個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn),紅沖了9萬(wàn),那這個(gè)季度要怎么報(bào)呢
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是啥
老師,我們2024年年度研發(fā)費(fèi)用金額是47877.51元,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算???
老師,請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)撤資的時(shí)候按比例分得的叫股息,居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓按比例分得的叫分紅,是這樣嗎?
老師實(shí)際工作中,一般納稅人必須計(jì)提盈余公積嗎,還是不計(jì)提也可以
老師,付給第三方機(jī)構(gòu)的款項(xiàng),對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是應(yīng)該放到預(yù)付賬款還是記到費(fèi)用里
研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末一定要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
三月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)我用電腦賬做的,結(jié)轉(zhuǎn)以后沒(méi)有出所得稅費(fèi)用相關(guān)憑證,只是把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)是什么原因呢?三月份的所得稅費(fèi)用體現(xiàn)不出來(lái)了