同學你好,你確認收入的時候就需要將3000元在這兩種產(chǎn)品之間進行分攤,分別確認收入,當然總額還是3000的收入。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就各自結(jié)轉(zhuǎn)各種的。你這種贈送也是要視同銷售的,按照新收入準則,屬于提供了兩項單獨履約義務(wù)

老師好,請問我單位對外銷售一臺艾炙儀3000元,贈送2箱艾條,請問這種賬務(wù)怎么處理?是正常按3000元確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時把艾炙儀和艾條一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進超市廠家要給超市陳列費,陳列費廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進貨的時候這批頂陳列費的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借:庫存商品10000 進項稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)(按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)) 借:主營業(yè)務(wù)成本11000 貸:庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
主要是客戶是個人,都不要發(fā)票。而且根據(jù)收款金額不同,贈送的數(shù)量也不一定。我是直接按艾炙儀的收款金額確認收入的。
不知道這樣對不對,麻煩老師給說下。
你沒有把收入金額的一部分分攤到艾條嗎?你們艾條單獨售賣嗎?單獨售賣的價值如果不是很高,并且客戶也不要發(fā)票的話,你這樣處理也可以,只是有點不符合會計準則。
我們是微信綁定賬戶收款,然后月末統(tǒng)一做賬,比如艾炙產(chǎn)品一共收入10萬,就做10萬收入這樣,附件的收據(jù)上有寫儀器幾臺,贈送艾條幾箱這樣。您的意思是我確認收入時不要歸一大類,要分開確認儀器、艾條。這樣,是嗎老師?
一般來說按照會計準則來說是需要分開的,因為屬于不同的產(chǎn)品,也便于你企業(yè)統(tǒng)計兩種產(chǎn)品分別賣了多少,進行利潤分析。但是如果你沒分開也沒關(guān)系,只要你確認的總額是對的
艾條相比儀器來說價值應該低了很多很多
因為我們的主營是服務(wù)業(yè),這是新增加的項目,營業(yè)執(zhí)照還在變更,所以確認收入時做的是其他業(yè)務(wù)收入,就沒分的那么細。
那沒關(guān)系的,你直接這樣做吧,應該沒問題