您好,將對方記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票章郵寄給您即可。
?老師,上個月公司銷售給對方一批貨,對方收到了,我們也在上個月轉(zhuǎn)成本了,然后在這個月初他們退貨了,發(fā)票沒認(rèn)證,所以我們自己開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。但他們后來用了一小部分貨,我們重新給他開了發(fā)票,那成本我們應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好,我遇到一個很難的問題了,就是上個月我們給對方開了75萬的發(fā)票,我們供貨方也開了70萬的發(fā)票給我們,他們是最后一天開的,而且是那天下午開的,他們把發(fā)票拍給我們了,我們以為開好了,結(jié)果他們作廢了,我們是8月1號才發(fā)現(xiàn)的,這個怎么辦,以后我們應(yīng)該如果防范這種情況?
老師好,請教個問題,我們是購貨方,對方給我們開了發(fā)票當(dāng)時拍照給我們了,然后我也勾選抵扣了,但他們后來忘了寄了,現(xiàn)在也找不到了,該怎么辦
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請教您一個問題,如果兩年過去了,對方給我們貨款了,但當(dāng)時我們開的是普票,現(xiàn)在對方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們在給對方開具專票
老師 我們是購買方,然后發(fā)票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
那我們就憑那個正常入賬就行了,還要做什么處理嗎
您好,您取得上述復(fù)印件,視同取得原件,可以抵扣以及做賬。
不要去稅局備案審核啥的?
您好,是不需要做的。
他們從系統(tǒng)里把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)打印出來行嗎
您好,不行,是記賬聯(lián)復(fù)印件加發(fā)票章