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某果汁廠2013年10月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明是5000元,支付運費,取得運輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運費2000元,計算該企業(yè)可抵扣進項稅額。

2020-10-27 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 08:20

您好,根據(jù)您的描述,5000*(1-增值稅扣除率)加2000*增值稅稅率。

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快賬用戶1399 追問 2020-10-27 08:23

為什么要用1-增值稅扣除率

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齊紅老師 解答 2020-10-27 08:29

您好,是因為銷售方免稅,采購方可以抵扣進項稅,所以用1減扣除率。農(nóng)產(chǎn)品是特殊處理。

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您好,根據(jù)您的描述,5000*(1-增值稅扣除率)加2000*增值稅稅率。
2020-10-27
50*9%加0.09 如果不是深加工的。
2022-06-17
運輸取得增值稅專有發(fā)票是可以抵扣的。至于收購農(nóng)副產(chǎn)品是可以加計抵扣1%,因此是可以抵扣10%的進項稅的
2021-09-24
您好。根據(jù)您的題目,34*(1-5%)+(40*9%+3*9%)*(1-60%)
2023-04-22
您好,抵扣增值稅進項稅額=100000*0.1%2B2000*0.09=10180
2021-12-29
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