您好,看取得固定資產(chǎn)的時(shí)點(diǎn),以及銷售方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。
老師,你好。我們老板有2家公司,現(xiàn)在是由于沒有做收入,然后前期的攤銷費(fèi)用有很多。現(xiàn)在想由這家公司銷售轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn)給另外一家公司,請(qǐng)問要怎么交稅?怎么操作之類的?
老師,你好!我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,開發(fā)的房子有一棟是居然之家今年3月20日開業(yè),是由另一家運(yùn)營(yíng)公司運(yùn)營(yíng),可是居然之家的電表沒有單獨(dú)分出,電費(fèi)從開業(yè)到現(xiàn)在都是在開發(fā)公司這邊支付的,開發(fā)公司也列入開發(fā)的費(fèi)用了,進(jìn)項(xiàng)稅也在開發(fā)這邊抵扣了,現(xiàn)在要把居然之家開業(yè)到現(xiàn)的電費(fèi)費(fèi)用轉(zhuǎn)回運(yùn)營(yíng)公司,要怎么操作呢,請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
我公司是自己開采銷售建筑石材的公司,增值稅適用稅率為3%,按簡(jiǎn)易辦法征收,現(xiàn)在由于購貨方需要13%的發(fā)票,我公司想成立一家新的銷售類公司用于銷售石材,由原公司開具3%發(fā)票給新的銷售公司,再由新公司對(duì)外簽訂合同收款,然后開具13%的銷項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問這一辦法能否可行?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)教一下!公司合作人買了很多東西在公司報(bào)銷的,已經(jīng)入帳報(bào)銷,但現(xiàn)在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當(dāng)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,但第三方要求公司開發(fā)票,公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發(fā)票,您說這個(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的事怎么處理?領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這些花的錢費(fèi)用再?zèng)_掉,能有什么辦法嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師,請(qǐng)問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時(shí)這10萬元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級(jí)科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請(qǐng)問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個(gè)問題。就是,一個(gè)公司當(dāng)中有好幾個(gè)股東,其中有一個(gè)股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請(qǐng)問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應(yīng)該怎么操作這個(gè)事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費(fèi),應(yīng)該記錄那個(gè)科目, 管理費(fèi)用--福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用--其他
請(qǐng)問老師會(huì)議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報(bào)關(guān)單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時(shí)按多少扣除了??都是20%還是???
您好,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅等,
銷售方最初購進(jìn)的時(shí)候是小規(guī)模,后面轉(zhuǎn)為了一般納稅人,另外如果高價(jià)賣的話,是否要繳納企業(yè)所得稅,這家公司以前年度有很多虧損,是否可以直接彌補(bǔ)虧損?
您好,根據(jù)您的描述,增值稅13%。高價(jià)銷售,盈利可以用虧損彌補(bǔ)。
是要等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ),還是直接當(dāng)時(shí)就可以彌補(bǔ)呀
您好,當(dāng)期即可彌補(bǔ)。