你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅固定的分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
老師,你好,我本月計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這兩個(gè)科目有啥區(qū)別? 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方分別表示什么
老師,本月計(jì)提增值稅,下月繳納 本月分錄: 1.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 下月分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎?
老師,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師,月末計(jì)提分錄增值稅分錄,借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅或未交增值稅,貸方應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅有啥區(qū)別
為什么這邊法定代表人電話跳不出來(lái)
有限合伙的賬務(wù)和公司賬務(wù)處理一樣嗎
老師要是我要改一下之前月份的一個(gè)憑證,我摘要應(yīng)該怎么說(shuō)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建筑公司,簽訂合同10萬(wàn),客戶(hù)應(yīng)該開(kāi)13%專(zhuān)票,但是開(kāi)不了票,想不開(kāi)票直接抵減合同款,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該抵多少合適
老師,剛才提問(wèn)時(shí)間到了上線,沒(méi)有回答完,就是想問(wèn)下,公司有些手工活,附近居民拿回家做,我們按非全日制用工簽合同,按工資薪金申報(bào),剛才老師說(shuō)不可,,是有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?公司為他們購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)
老師,個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍中包含普通道路運(yùn)輸,但沒(méi)有道路運(yùn)輸許可證,也沒(méi)有車(chē)輛,拉運(yùn)貨物的車(chē)輛是掛靠的其他運(yùn)輸公司,到實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的是個(gè)體工商戶(hù)的老板,這樣我們可以用個(gè)體工商戶(hù)給客戶(hù)開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票嗎?
合同跟商業(yè)發(fā)票上面寫(xiě)fca,報(bào)關(guān)單寫(xiě)fob可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在報(bào)關(guān)單已經(jīng)沒(méi)有fca這個(gè)選項(xiàng)了,這種會(huì)影響我們開(kāi)票嗎
做賬軟件里面沒(méi)有在建工程,這個(gè)怎么處理
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類(lèi)的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫(xiě)完員工信息還沒(méi)報(bào)送,請(qǐng)問(wèn)可以刪除嗎?
交稅不交稅都是分錄不一樣吧
你好,那你不需要繳納就不用計(jì)提啦。
只需要繳納的才做這個(gè)分錄。
這兩個(gè)計(jì)提增值稅分錄有啥區(qū)別
第二個(gè)沒(méi)有這個(gè)分錄的未交增值稅沒(méi)有三級(jí)科目做錯(cuò)了。